若是按分摊金额入账,不要

公司是免税行业,22年一直未交企业所得税,做汇算清缴时发现业务招待费需要纳税调增,这种情况我们需要缴纳调增这部分的企业所得税吗
几家公司一起分摊的,有一个总发票,这种情况下做企业汇算清缴时需要调减不?
老师,您好!企业汇算清缴时第3季度做过主营业务成本分录,到现在成本票拿不过来,这种情况汇算清缴时只调减成本,不调账是吗?还是把账也改一下?谢谢您
老师公司年底做企业汇算清缴,2024年申报的工资没有发放,是不是要把公司的费用调减。这种情况是不是财务软件里面的账也要调,然后在填汇算清缴这个表的时候是填哪张表呢
24年度有笔管理费用需要调增,汇算清缴的时候也调增了,公司是23年成立的,一直是亏损状态,这种情况下调增的管理费用需要做会计分录吗?
老师,企业清算所得税报申报表怎么填?
1月上期留抵税额789 12月应纳税额合计853请问申报应纳税额是是多少,经理说上期留抵的也要加上
老师想问问 ,公司承担的货损金额,入什么科目的好?
每个月会有暂估收入,但是没有开票,时间久了时间久了就是营收和增值税收入不一致,最好的解决方法是什么
你好,劳务派遣行业,员工在总公司签订劳动合同,但派去分公司工作,但社保申报和工资都在总公司申报,分公司是增值税独立申报的,开票时,这员工的工资和社保可以做扣除项吗
我方已经认证的发票需要红冲会产生哪些影响
老师好,请问滴滴打车能开专票吗,能抵扣进项税金吧
朴老师,企业是否签订集体合同是怎么回事啊
老师 现在老板说需要投资个代理30%控股,但是他又不想用现有公司去直接投,但是对方又想用我们的品牌,老板是想在注册个子公司再去投 这样的话 我们现在经营的主体就不会有法律风险这样行吗
小规模纳税人1个季度不超过30万免增值税,是指不含税收入不超过30万,还是指含税价超30万呢,如果二季度是开了不含税收入299900,税8997元,价税合计308897元,需要交增值税吗
有发票汇算清缴可以不做调整,如果没有总付的那个公司没有发票, 是不是就需要做调整
是的,总付的没有发票,要调整