借:利润分配 贷:应交税费-应交个人所得税 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 是否归还可以自行确定。

你好老师,以前年度有一部分费用计入了管理费用,现在要作为其他应收款收回来,请问我怎么做账呢。我的账务处理是借:其他应收款,贷未分配利润,请问这样对嘛?
其他应收款没有收回的借款被税务稽核按照分配利润交了个税,账务怎么做?此部分借款是否还需要归还?
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除,在2024年3月做了汇算2023年企业所得税,纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税) 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万,要怎么做报表才不会难看
老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除,在2024年3月做了汇算2023年企业所得税,纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税) 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万,要怎么做报表才不会难看?
老师 去年25年注册的公司 一直没有业务都是做零报的 这个工商年报要填吗
资产负债表的未分配利润=期初余额+利润表的期末利润,老师这个勾稽关系对吗?
会计学堂里面软件使用教程在哪里?
请问一下 普通单位 充值超市会员卡怎么记账
老师,个体工商户与公司签订的买卖合同,需要缴纳印花税吗?
老师好,我上传了小规模纳税人的一季度增值税报表,申报比对不通过:减免增值税本期发生额填报异常,因为我司这个季度有无票收入和有票收入,应该怎么填报才正确呢?请老师指导一下
个体户与公司签订的合同需要缴纳印花税不
老师好,请问什么情况需要提供税务自查报告?
老师好,打电话给税务局咨询问题,被问到公司名称,就直接和税务局的说了,税务局的说会给法人打电话,有长期亏损的风险,来公司查账,让先自查,税务局这两天也没打电话,请问税务局会来查账吗?
老师, 我公司是一般纳税人,适用小企业准则 法人是退伍军人 公司收到,创业陪跑空间场地租金补贴27600元整, 老师我是做营业外收入吗? 要不要缴纳增值税?是镇里面给的创业租金补助。[抱拳]
不对呢,既然视同分配了,其他应收款不应该做账务处理吗?
上面个税,是视同分红。是否真的作为分红,你要和股东确认一下呢。
问题是这部分的税已经交了,没有分红就白交不去处理吗?那又何必做上面视同分配的分录呢?
税务处理,是依照税法的;而会计处理,是据实进行的。这二者不一定一样的。