对于预收5年租金12万,开发票3495.15元,另外银行转账手续费360元的情况,分录可以这样做: 收款时: 借:银行存款 120000 贷:预收账款 120000 开出发票时: 借:预收账款 3495.15 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 3495.15 支付银行手续费时: 借:财务费用-手续费 360 贷:银行存款 360 请注意,以上信息仅供参考,如果还有疑问,建议咨询专业的会计师。同时,确保在实际操作中严格遵守相关法规和规定。 因此,对于你的分录,借:银行存款119640、财务费用360,贷:应交税金3495.15、预收账款116504.85,这样做是不正确的。正确的分录应该按照上述步骤进行。

赡养老人这项,如果自己父母都已60岁以上,是不是两个都可以填入?加计扣除就是3000?
老师 我想缺成本票。可以把今年的工资算进去吗
老师,我我税号没有输错啊,为什么老提示税号错误呀?
客户公账打钱过来,然后要退回,是直接打回给他,还是说怎么操作
单位有一笔钱打入一个银行的管理户作为其他公司上市的配售资金投资款,这个应该记入什么科目
老师,进项只能做成本不能做费用,增值税就高,是什么情况呢?做成本和做费用的区别是啥呢?
老师,请问下,25年12月底我们账上计提了年终奖,但一直没发,如果我们这个2月份还发不了要等年后3月份的话,账上要不要做调整,这个有影响吗张?没有实发,个税也不能申报吧?要等实发才能申报个税对不对?
质量扣款造成的应收款无法收回如何做账
老师,2024年记了50万的费用,到25年5月补回来发票5万,报24年汇算清缴的时候没有把这45万调增,那我现在要去调增这部分的费用,是要调24年的还是可以在申报25年的时候调增呀
请问有肖晓老师的最新税务局规定的做账所附票据资料吗?