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钱已付,货也到了,对方一直没有开发票怎么做账

2023-12-08 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 13:17

学员朋友您好,借:库存商品,贷:应付账款 —暂估借:库存~负数,贷:应付~暂估负数借:库存~,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款

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快账用户9863 追问 2023-12-08 13:59

钱已经付了,也还是应付账款

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快账用户9863 追问 2023-12-08 14:00

计提工资时要不要填写本期结算费用

计提工资时要不要填写本期结算费用
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快账用户9863 追问 2023-12-08 14:00

安装费用有时候没有发完

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齐红老师 解答 2023-12-08 14:14

付钱,借:应付账款,贷:银行存款,就可以了

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齐红老师 解答 2023-12-08 14:15

没有发就不需要,发完之后一起结,可以的

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学员朋友您好,借:库存商品,贷:应付账款 —暂估借:库存~负数,贷:应付~暂估负数借:库存~,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款
2023-12-08
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常领用 借:生产成本 贷:原材料 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-09-21
你好!你先按收到的货物暂估入账。
2024-02-19
票未到借库存商品贷应付暂估。 销售货物正常确认收入,属于未票收入。次月开票冲未票收入,再按照发票正常入。
2022-06-12
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-16
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