暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
进货款已经付了,货也收到了,对方没有发票开出来,怎么做账
老师,货已经收到,款也付了,就是没有收到发票,应该怎么做账
已经付款,货也到了,发票一直没收到怎么做账
请问老师,已经付了货款,货也已经收到了,但是发票当月还没来,怎么做账啊?进项税13%
老师,预付货款,钱已经付了,货也已经收到,但是没收到发票,这样怎么做账呢?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
钱都是提前付好了,没有应付账款吧
付过钱的换成预付账款,这个是通用模板
可以换成银行存款吗
不然你那样子做分录,银行存款科目都没变动了
可以根据实付金额变动的