在报增值税时,申报系统带出来的收入和账里的收入不一致,可以按照以下步骤申报: 填写《增值税纳税申报表》附表一“未开具发票”栏次,填写对应的不含税销售额。 在填写《增值税纳税申报表》附表二“开具其他发票”栏次时,根据已开具的发票金额进行填写,与账面收入一致的部分在“开具其他发票”栏次填写,与账面收入不一致的部分在“未开具发票”栏次填写。 总之,在填写申报表时,要确保申报表中的销售额与账面记录的销售额一致,以避免出现税务问题。

郭老师,风险备用金用留吗
老师你好,甲方代发工资,我这边没有开票,怎么做分录?
@董孝彬老师请问老师企业社保都是按照当地最低基数缴纳,如果调研社保让全额缴纳该怎么回复比较好
请问老师企业社保都是按照当地最低基数缴纳,如果调研社保让全额缴纳该怎么回复比较好
老师您好,请问总公司在北京,在广州成立了分公司,备案后税务局说企业所得税申报时由总公司统一申报,那么季度申报的时候需要编制合并财务报表,同时需要给税务局提交财务报表申报,是不是提交的这个财务报表,就是合并后的财务报表,而不是总公司自己的财务报表?那么企业所得税的申报数据和合并财务报表的数据应该是一致的,是吗?
老师:工商年报的股权变更,是不是不没有实缴,需要填两张表吗
个人给公司代开一张五万元左右的普票,需要缴税吗
老师,你好,核算门窗成本有几种方法
老师,我问下建筑劳务公司可以差额征税吗?
请问税务对退税审核时报关单,合同,发票,付款人,提货人是否需要保持完全一致
现在我填写的是完全一致了,但是和我们在开具的数电发票查询统计的数据不一致
我们单位目前的这个核算逻辑很难和系统里面带出来的数据完全一致
系统带出来的收入和数电发票统计的数据不一致?
对呀,我们在税务局开了300万,但是这个300万里面在账面可能有一部分是上个月已发货不开票的部分的税金,所以就会有不一致的这个情况
就是申报增值税的时候不是有个数据准备区,里面会自带一个11月份的开票数据出来,然后这个数据和我们的账面的开票数据就不一样,
那以后再申报的时候,按账面没开票部分申报未开票收入,开票的正常申报,保证申报表和账务收入一致。之前的话可以都导出核对一下,总之,老师建议在填写申报表时,要确保申报表中的销售额与账面记录的销售额一致,以避免出现税务问题。可以进一步咨询当地税务系统看看有没有更好的处理方式呢
老师我这个月是完全按照账面的数据去填写的申报表,但是这个数据和我们11月开出去的销售发票的本月实际开具数据不一致