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老师好!11月的专票12月退回了,怎么办?进项税我申报抵扣了,但是还没缴费

2023-12-08 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 18:23

申报12月时,再做进项转出即可

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快账用户7296 追问 2023-12-08 18:27

现在发票对方并没有红冲,只是显示‘异常’,但确定不能用了,是11月份的账本、增值税申报表不改动,按正常的进项税抵扣吗

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齐红老师 解答 2023-12-08 18:31

是,增值税申报表不改动,按正常的进项税抵扣

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快账用户7296 追问 2023-12-08 18:41

那12月份的进项税额转出的分录怎么写?

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快账用户7296 追问 2023-12-08 18:44

那几张疑点发票怎么处理?等他疑点显示在那里吗

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齐红老师 解答 2023-12-08 18:54

不用管,正常申报,下月正常进项转出,就可以

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快账用户7296 追问 2023-12-08 23:20

这种情况对方12月份是不是要开红字发票给我的?

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申报12月时,再做进项转出即可
2023-12-08
你好,你们自己开红字信息表,对方给你开红色发票,然后下一个月进项转出。
2023-12-08
你好!你如果已经计入了认证的进项了,就要冲
2021-12-07
你好,。如果多交了税款,可以申请退税。
2023-05-29
可以转到留抵税的呀 同学 借:应交税费—增值税留抵税额,贷:应交税费—应交增值税
2024-01-04
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