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我是小规模,现在需要注销,发现21年对公预付的货款95000,在22年的时候对方开来发票85000确认入库.剩余的15000一直在预付款科目上,对方也没有再给开票。现在这个科目怎样平掉。科目余额表上目前只有其他应付—法人有余额,库存700已做损耗记入费用

2023-12-10 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-10 13:44

你好,实际对方给你提供货物是多少?

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快账用户8658 追问 2023-12-10 13:46

我预付了95000的货款对方只给开了8万的票,具体原因我也不清楚,我是刚接手准备注销

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齐红老师 解答 2023-12-10 13:48

借营业外支出, 贷预付账款收不回来的

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你好,实际对方给你提供货物是多少?
2023-12-10
你好,这种情况比较好的方法就是你自己再去找个别的发票给抵了,把这个其他应付款冲掉,
2022-03-25
不是一个业务的吗 多开的红冲,少开的不开。
2025-02-05
你好,调整到其他应付款吧。对方发票给你们开多了。
2021-07-30
同学你好 年底处理不能这样对冲的,该收的收,该付的付才行的
2020-12-17
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