同学你好,奖励员工做奖金表就行了,不需要发票,在奖金发放表上签字即可。借:应付职工薪酬-工资奖金,贷:其他应收款-备用金。

老师,员工拿备用金购买物资,实际拿发票报销的时候,怎么操作,还是要对公转账给员工如果备用金只有1500元,活动物资需要1万5,这时就可以账户提取备用金了是吧。
老师,我公司收到雇主责任险赔款1500,我已记入营业外收入,但后来发现这笔款是要给受伤员工的钱,我该怎么处理这个业务?给钱员工时员工需要提供什么手续给公司呢
老师,我们公司准备租一个员工的车用于办公,需要提供一个租赁合同,这个租金要怎么约定比较好?可以约定不要租金吗?
老师,请问工程公司工地现场支出可以先给管理人员大一部分备用金,随后拿发票来冲账可以吗?正常每月清账吗?还是工程类这个工地现场备用金有什么要求吗?
请问老师,公司每到节假日让员工拿发票来抵礼品,那么怎么处理呢??用库存现金科目?还是提取备用金去个人账户发放?一般公司是怎么处理的捏
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
那如果是用备用金给了客户红包,这种呢?
奖金表上登记后,需要扣他们的个税吗?
同学你好,如果是给了客户红包,如果给个人,最好要个人的身份证号码,手机号码,按临时工工资处理,借:销售费用-临时工工资,贷:其他应收款-备用金。如果给的单位,借:应付账款等科目,贷;其他应收款-备用金。奖金表上登记后,需要扣他们的个税。
只需要扣个税 做奖金表 不需要他们提供发票或者其他票据吗?
同学你好,是的,只需要扣个税,做奖金表,不需要他们提供发票或者其他票据。