同学你好 现在的业务不是简易计税了那你直接增加税率就可以

老师您好,我们公司12月份转成了一般纳税人,我想问一下我们在转一般纳税人之前在税局代开了一个建筑服务发票,用的是3%的税率,以后的建筑服务我们也想申请简易计税3%的税率,这个需要去税局备案吗?这个是税局核定的税率。
老师你好,一般纳税人企业信用B,税局说申请调A需要更改报表交几块钱税款。需在增值税简易计税填写就可以,我想咨询下简易征收计税交的这几块钱怎么做账 公司实际没有这个业务。需要计提怎么写分录
请问一下老师,我公司是拍卖公司,是一般纳税人,采用简易计税,收取佣金开佣金发票,我们以前用的是纸质发票,项目是:经济代理服务,税率是3%,现在我试着用电子发票,为什么税率变成5%了
请问一下老师,以前我公司是一般纳税人用简易计税的,税率3%,在税控盘开票的,这个月换成换成数电平台开票,税率变成了6%,咨询了税务局说拍卖公司开经济代理服务没有简易计税了,现在适用一般计税,可是我们公司在税务局上的公司计税信息显示简易计税,请问一下如果按税务局的说法,为什么电子税务局的公司信息没有变更,税控盘为什么可以开3%
老师您好 我遇到这样的问题。有一个包工队接工程3年了一直没注册公司,发票都是税务局代开,现在是数电票了税务局不给开发票了,他在11月份成立一般纳税人公司了。那么前三年发生的合同业务可以在现在刚成立公司后按照合同数额开销项发票吗。如果开了没有进项抵扣
我们公司的销售,科目我们直接全部都是记得应收账户 杨发旺余款41920.8要转去逯丽丹那边 这个应收应该怎么做?
老师,印花税营业账簿1.325元没有申报,滞纳金多少
办公室立式空调折旧年限,是多少年?
事业单位申请财政资金新建一栋楼,已经竣工决算转固了(价值1个亿),后面第二年后,该楼的一,二楼层因开展新业务需求,又重新申请新的财政资金用装修(1千万)、购买部分家具(100万)和设备(200万),现在这个新装修购买家具、设备的项目已经做了竣工决算了,请问后面这部分用于装修,购买家具,设备的财政资金该怎么转固?是分成3部分资产卡片转固吗?装修部分资金能否转到新建楼层主体建筑的资产卡片里?(就是整栋楼的资产卡片价值变动,增加这部分装修资金,资产卡片价值变为1亿+1千万)
生产企业的销售费用是放到销售费用吧。不能放生产成本里面吧
老师,银行回单上写的备注是注资,是2024年的,当时没注意就写了往来分录,这个需要调整吗
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
但是我1-11月是按简易计税开票报税的,如果我12月按一般计税开票,报税怎么报啊,报税表一样吗,会影响之后的报税或者申报报表吗
同学你好 对的 是一样的
那是不是我现在开票6%的,报增值税是是不是填在一般计税6%的栏目里,那以前是简易计税3%,后面是6%对企业所得税和报表申报有影响吗,
同学你好 这个没有影响
请问一下,我们有个图录费,这个发票有一部分我们有收客户的,但是不够,不够的部分公司承担,那公司承担的这部分我们是不是能够抵扣销项税
那你们承担的这部分有发票吗
有一张总发票,这张总发票一部分收了客户的,我做了其它应收往来,还有一部分我们公司承担的,公司承担这部分可以抵扣吗,也就是一张发票抵扣一部分
同学你好 不是你们公司名下的发票不能
是我们开公司的发票
同学你好 这个是可以的哦
那部分不能抵扣的月末做进项税转出分录吗,那税怎么报,你看图填在那里啊
不能抵扣附表二转出就可以了
附二表填在那一栏目
你们是为什么转出呢