留抵税是本期已经勾选,没有被抵扣的进项税

上期申报办了留抵退税,本期申报没有开发票没有销项税,本期申报还用附加税里面扣除留抵退税吗?还是等开发票有销项的时候再附加税扣除留抵退税
2022年度,进项税额累计527122.71元,销项累计数596731.28元,2022年初上期留抵税额233321.25元,本年进项转出(留抵退税的)是225628.84元,请问一下22年期末留抵是多少
老师好,请问上期留抵税额,需要在本期进项税额转出吗?本期已勾选,本期进项税额勾选时,没有合适的单张进项票面,本期勾选税额也大于销项税额,这种情况怎么处理?
老师,这个增值税留抵税额的解释,我怎么不理解?留抵税额不是销项税额小于进项税额转到下期再抵扣的意思吗?
老师,发票上期无留抵和本期留抵123697.89元意思是:留抵的进项税额是本期没勾选的吧,下月再抵销项税,本期什么情况下需要留抵进项发票??
老师,个体需要编织利润表吗
这样合理么?小规模不是一个季度10万是免税的?还要向我们收税点
老师,请问情况如下:一家公司,被税务局查到要补缴25年度印花税,8000元;我昨天交完了。现在的问题是:不知道如何账务处理。法一:更正25年4季度财务报表、更正25年4季度所得税申报表,但会涉及退税[捂脸],因为25年度有利润且交了所得税;方法二、把这8000元补交的印花税,做到26年的1季度税金及附加里面去,但又会导致可能,25年年报所得税汇算清缴里面,交的税与系统比对不符,存在风险提示;两个方法,都 让我很为难。我不知道怎么选。。。或者有更好的方法没有?
请问电子税务局,季度企业所得税已申报并已缴费,在哪个界面打印申报表的?
老师好,25年筹建期,门窗装修,我摊销了,26年账要冲回好?还是继续摊好?26年1月房租装修完工了,还在筹建期,基于25年已有门窗摊销,我不知道房租装修该不该在剩余年限摊销了
请问老师,企业之间的借款利息低于银行同期贷款利率,汇算时可以纳税调减吗?
老师,我想问一下申报社保工资基数时正常情况是按上年的平均工资进行申报,可是有的员工工资挺高的,这样给企业带来挺大的负担,可不可以少报点比最低档高点,这样可有什么样的风险呢
企业税负率是怎么计算的
个体工商户核定征收转查账征收,成本列支时工资可以列支吗,没有申报工资薪金?
老师,请问我本月销项税额是-6355.38元,进项税是710.84元,怎么申报?怎么账务处理?印花税计税依据也是负数怎么办?