你好,都做财务费用手续费。
老师,公司在成立初期,去银行开户发生的短信通知费,单位结算卡及年费、回单箱自助打印服务费,这些费用是记入到财务费用-手续费还是管理费用-开办费?
1.企业销售A产品2000件,单位售价150元,价款计300000元,销项税额51000元,款项收回存人银行。2.预收阳光公司产品定金15000元,存人银行。3.企业以银行存款8000元支付本月广告费用。4.为阳光公司提供产品200件,价款30000元,增值税5100元,除冲抵原预收的款项外,其余款项尚未收到。5.本月企业行政管理部门发生以下费用:发生行政管理人员的薪酬1200计提固定资产折旧8000元。6.月末,结转本月已售A产品的产品成本。本月共销售A产品200件,单位成本为90元。7.月末,企业按规定计算本月应交城市维护建设税420元,教育费附加180元。8.结转本月银行借款利息600元。9.月末,结转本月的主营业务收入到“本年利润”账户。10.月末,结转本月的主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务用到“本年利润”账户。11.月末,计算并结转本月的所得税,所得税率为25%。12.企业提取盈余公积金7755元。13.企业结算应向投资者分配的利润50000元。
1.企业销售A产品2000件,单位售价150元,价款计300000元,销项税额51000元,款项收回存人银行。2.预收阳光公司产品定金15000元,存人银行。3.企业以银行存款8000元支付本月广告费用。4.为阳光公司提供产品200件,价款30000元,增值税5100元,除冲抵原预收的款项外,其余款项尚未收到。5.本月企业行政管理部门发生以下费用:发生行政管理人员的薪酬1200计提固定资产折旧8000元。6.月末,结转本月已售A产品的产品成本。本月共销售A产品200件,单位成本为90元。7.月末,企业按规定计算本月应交城市维护建设税420元,教育费附加180元。8.结转本月银行借款利息600元。9.月末,结转本月的主营业务收入到“本年利润”账户。10.月末,结转本月的主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务用到“本年利润”账户。11.月末,计算并结转本月的所得税,所得税率为25%。12.企业提取盈余公积金7755元。13.企业结算应向投资者分配的利润50000元。
1.企业销售A产品2000件,单位售价150元,价款计300000元,销项税额51000元,款项收回存人银行。2.预收阳光公司产品定金15000元,存人银行。3.企业以银行存款8000元支付本月广告费用。4.为阳光公司提供产品200件,价款30000元,增值税5100元,除冲抵原预收的款项外,其余款项尚未收到。5.本月企业行政管理部门发生以下费用:发生行政管理人员的薪酬1200计提固定资产折旧8000元。6.月末,结转本月已售A产品的产品成本。本月共销售A产品200件,单位成本为90元。7.月末,企业按规定计算本月应交城市维护建设税420元,教育费附加180元。8.结转本月银行借款利息600元。9.月末,结转本月的主营业务收入到“本年利润”账户。10.月末,结转本月的主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务用到“本年利润”账户。11.月末,计算并结转本月的所得税,所得税率为25%。12.企业提取盈余公积金7755元。13.企业结算应向投资者分配的利润50000元。
用工方劳务外包服务费应该如何做账?所在公司是用工单位,根据劳务外包合同我单位每月向劳务外包单位支付人工费,每季度支付劳务外包人员管理费;如果劳务外包单位按要求招聘外包新员工,还需支付招聘服务费。现季度结束,我单位需要向劳务公司支付6月人工费,人员管理费,招聘服务费。出纳在付款时提出,不能将这3笔费用一起支付需要分成3笔来支付。出纳给出的理由是,外包人员的工资和管理费、招聘服务费是不同的3种费用。可我认为3项费用在一个劳务外包合同上约定,都是劳务外包服务费,可在一张凭证上做完,可计分录为:借:管理费用/销售费用/开发成本等,贷:银行存款 请老师解答疑惑,可能是我自学的财务知识不够,造成了误解。
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。