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老师,你好。采购合同规定销售方应该开 税率为 6% 的增值税发票,如果实际开的是 3% 的发票,需要扣除一定比例的结算款。请问这部分被扣除的结算款应该如何进行账务处理?

2023-12-11 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-11 22:13

您好,我们按扣除后的金额开票的,要不这个账是平不了的,客户的账也平不了 我们账也是按发票的来记的

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您好,我们按扣除后的金额开票的,要不这个账是平不了的,客户的账也平不了 我们账也是按发票的来记的
2023-12-11
您好,我们好做账的,借:管理费用等( 97-发票进项税 ) 进项税(发票上有多少入多少) 贷:银行或应付97
2024-07-20
同学您好,您这是属于自己私下协商的是吗
2021-01-06
那你直接在六月份先把五月份的时候直接填写就可以了,四月份就不用申报了
2024-06-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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