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甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人。年不含增值税销售额为5000万元,销售货物适用增值税税率为13%;年不含增值税可抵扣购进金额为300万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务的不含增值税销售额为500万元。【工作要求】请对上述业务进行纳税筹划。
甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人。年不含增值税销售额为3000万元,销售货物适用增值税税率为13%;年不含增值税可抵扣购进金额为500万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务的不含增值税销售额为100万元。【工作要求】请对上述业务进行纳税筹划。
2、某工业企业现为小规模纳税人,年应税销售额500万元(不含税),会计核算制度也比较健全,符合作为一-般纳税人条件,适用13%增值税率,该企业可抵扣的购进项目金额为400万元(不含税)。要求:分析该企业应当选择作为一般纳税人还是小规模纳税人?
某生产性企业,年销售收入(不含税)为880万元,可抵扣购进金额为500万元。如果作为一般纳税人增值税税率为9%。年应纳增值税额为34.2万元。如果作为小规模纳税人,增值税率为3%。请从纳税人身份角度对该企业进行纳税筹划
某企业预计年度销售收入为400万元(不含税),不含税销售成本为350万元(不含税),取得增值税专用发票的税额共为45.5万元。以下说法正确的是()。A.企业应该登记为一般纳税人B.企业应该登记为小规模纳税人C.企业登记为一般纳税人比小规模纳税人增值税税负高D.企业登记为小规模纳税人比一般纳税人增值税税负高E.若企业为一般纳税人,应交增值税6.5万元
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
一般纳税人的500万标准,是不含税收
您这个不含税的收入有620,已经符合一般纳税人了