要在这个月补上,你们有支付工资吗?

建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
跨区域涉税事项报告,项目已进行一年多,已经预缴税费一年多。假设现在发现报告里面的地址没有完全对(2023年时有打电话问了项目地的税务局,选哪个税务局,但是项目部总包说我们备案的地址不准确)。 1、现在要怎么处理?要把这个报告反馈掉,重新再申请一个新的跨区域涉税事项报告吗? 2、有什么影响?
我们在上海有一个劳务项目现在马上要结束了,现在要进行跨区域涉税事项的反馈,上面显示个税没报,这个该怎么处理呢?我们项目第一次预缴税款是23年12月
老师,我们是建筑公司,有一个项目是外省的。现在第一开票,开了跨区域涉税事项报告,预交了税款,这个项目后面还要开多次票,我们这个跨区域涉税事项报告是现在反馈,还是等所有的发票开完后再反馈?
老师,我们是小规模,现在要转服,财报显示没有收入,税务那边让把收入补上,但是我们的项目结束之后才能开票确认收入,现在做无票收入的话到时候再开发票就重复缴税了,这个问题应该怎么处理?
老师,为什么房东大多数情况是不愿意承担税费的,我们是将税金计入租金写到合同里,按含税金额开票就可以抵扣税费呢?
老师好,公司账上有一笔21年的政府补贴错入到应收账款里了,借:银行存款,贷:应收账款,没有涉及到收入这块,如果想改回营业外收入应该怎么做分录,是借:应收账款,贷:营业外收入这样直接改吗
老师,您好,我公司租的房子,房租每年是2万元,然后房东不给我们开票,只有收据,像这种的怎么入账呢?
老师,我把公司申报个税的密码忘记了怎么办?现在怎么才能重庆设置密码呢[捂脸]
老师 我想问一下研发费用是要有依据才放进去吗
老师,小规模公司老板的飞机票可以做费用吗
请问我们快销公司(卖零食的)有时候需要买样品,但是有些样品金额小对方不开发票,可以找我们自己门店开一些发票吗?
老师好,建筑公司合同收原件还是电子版的也可以呢
400空调维修费,开了发票,可以公转私吗?还是一定要公对公
公司小规模纳税人时期漏报了收入,现在被税局要求补税,当时漏报的收入很多供应商没给开发票,现在要求供应商给补开往年的发票,但供应商不给备注补开的哪年的,取得的发票能抵扣所得税吗
有支付的,但是我都在我们公司本地申报过了,这个情况怎么处理呢?而且除了说我们个税没交,还说我们有税收违法行为处理监控这个是要打电话问税局吗?
你在你企业申报这边更正,你给他零申报,然后你们的异地申报 具体的什么原因?你需要问一下。
老师,那我申报几月份的嘞?从项目开始到结束吗?
他上面有告诉你写几月份吗 没有的话你就在这个月补。
没写月份,只写了,存在个人所得税未申报信息,让我通过自然人电子税务局系统申报
好,那就在这个月申报上。
那我应该是要通过上海的个税系统申报,对吧,但是我没有申报密码,我登不上,上海的,这个情况怎么办呢?
问一下项目所在地税务局那边会给你账号密码的。