1.冲红部分的不含税收入和税额:不含税收入:10294.06元税额:102.94元 2.重新开具发票部分的不含税收入和税额:不含税收入:1119600.41元税额:67175.91元

老师,小规模纳税人,2022年9月份红冲了一张2021月份的发票:2021年税率是1%,红冲税率也是1%,税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了,这个报增值税报表,是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项?也就是说只报所开专票3%的增值税,不再减去这个红冲的税额了,是吗
老师,我们是餐饮公司,小规模纳税人,10月和11月开普票开成带3个税点的发票了,因为客户比较分散,作废了,也不好给客户,如果不作废,我下个月申报增值税的话,用交增值税和附加税吗,10月和11月开的发票不含税金额不到1万,12月份没怎么开票,是不是符合季度开票不超过45万,不用交增值税呢
当时申报表上面确认了未开票收入10万元,多交了增值税和附加税共计9900元,我现在修改了申报表,把这一项去掉了,然后我2023年1月份的账上做个处理 现在发现账上面也做错了,10万元是含税的,共计收租金10万元这含税的[流泪],填报申报表时10万元是不含税填报了
老师,小规模,建筑业,截图是4-6月份开票情况,4-6取得分包款含税金额183950元(都是普票),我理解的是虽然开了三个点专票,但未超过30万,普票部分是免税的,所以,附表一中的第五栏全部含税收入应该填写只是专票含税金额,不应该是专普票全部含税收入,如果是的话,那部分免税的不也是在交税了?请老师仔细看和回答!!谢谢
老师,想问下哦,就是如果是开了6个点的不含税的收入是1119600.41元,税额是67175.91元的;然后冲红了1个点的不含税收入10294.06元,税额是102.94元,因为10月份是小规模,11月份变成了一般纳税人了,那这个开发票部分的再填写11月份增值税申报表的时候不含税和税金部分各填写多少呢?
什么样的情况可以做研发费用?需要怎么处理,有什么税收优惠?
租的经营场地,出租方交土地使用税,我方在电子税务局上怎么证明这是我们现在在使用的场地呢
老师,个人独资企业用不用报个人所得税,没有员工,也没营业
稳岗返还应该录哪个科目
稳岗返还做哪个会计科目
老师,请问一下,实收资本,用欠法人的欠款转为了实收资本增加了,需要变更些什么资料呢
老师,虚拟地址注册公司,如果和用自有住房(非商住两用)交房产税相比,哪个更便宜
出差吃饭的发票是开公司抬头发票还是个人抬头发票报销啊
社保上月扣缴时系统未扣缴成功,本月补缴成功,员工本月预产期反应无法申领生育津贴?
我是小规模公司 然后供应商只能凯给我13点的票 那这专票开进来可以吗
啥啊,主要是咋填呢
那如果总的含税收入是2140139.48元的, 那再填写的时候不含税的开票和不开票的收入和税额各咋填写呢?
按对应的税率填写