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老师,假如一次付清3个月房租,借:预付账款-房租,贷:银行存款,发票已回,分摊第一个月 借:管理费用-房租 (不含税金额)贷:预付账款-房租,第二个月同上,第三个月抵扣进项,借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)3个月的税额 贷:预付账款,这样做是对的吗?

2025-02-10 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-10 14:26

你好,你的会计分录是对的

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快账用户1210 追问 2025-02-10 14:28

如果发票未回,分摊管理费用不含税金额不知道,那就直接分摊含税金额吗?等发票到,再红冲那笔分录,做新的分录吗?

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齐红老师 解答 2025-02-10 14:32

是的,你的分析是对的

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你好,你的会计分录是对的
2025-02-10
银行三月份收到发票,这个管理费用是几个月的?l
2023-04-10
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-30
你好,支付的是哪个月份的?
2020-12-12
你好,发票收到了,按所属月份计入管理费用,其他的入长期待摊费用,后续按月摊销至管理费用。
2023-12-12
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