是以前月份进项大于销项,一直没抵扣完,留下来用于进项抵扣的
增值税留底税额是在哪里填写,上期有留底的
老师,上期已经认证,还有留底的税额,本期认证,上期留底税额要填增值税申报表哪个表哪个空格
增值税申报表里面的上期留底税额跟哪个科目余额是对应的吗?
老师,报增值税,发票采集的时候,上期留底填哪里?还有增值税填报需要注意哪些重要事项?
怎么看上期增值税的留底,留底多少
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
啊,还可以这样,就是进项大于销项的是可以留下来后面抵扣的是吗
进项大于销项的是可以留下来后面抵扣的
可以抵扣多久,是不是跨年了就不行了
没有时间限制,跨年也可以抵扣
没有时间限制,跨年也可以抵扣