你好,可以把发票放到之前的分录里

老师,去年9月份,我们产生了一笔广告成本,当时是用收据做的账,这个月才收到了发票,可以把发票放到之前的分录里吗
就是我这个公司是出口公司,然后嗯,他收到成本票,他收到成本票的月份,跟实际的产生发生的成本月份不一致,他的成本票晚了好几个月才收到,那我做那个嗯,成本的时候,我收到发票做这做这张发票的账的时候,我不做成本,只做那个进项税额跟应付账款这样子可以吗。
就是我这个公司是出口公司,然后嗯,他收到成本票,他收到成本票的月份,跟实际的产生发生的成本月份不一致,他的成本票晚了好几个月才收到,那我做那个嗯,成本的时候,我收到发票做这做这张发票的账的时候,我不做成本,只做那个进项税额跟应付账款这样子可以吗。 同
老师,我们去年9月份买的办公椅,7000多块钱,之前一直收到发票,才收到发票的,这个金额可以直接做办公费吗?还是要做固定资产呢
老师小规模分公司,7月份开的免税普票,8月份收到成本发票,9月份支付成本发票款项,我可以放到9月来做账务处理吗,把三个月的业务比较少放到九月份一个月里面做掉,结转成本结转损益,缴纳税费
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
ups并机卡2个共8000入资产吗
老师,请教下,就是5月份报废了一批不良品,之前说是可以回收的,但是因为回收使用耗用的人工能耗太高就无偿叫叫收的人拉走了,这个不良报废金额,可以做长期待摊吗