你好,可以把发票放到之前的分录里
2020年6月进10万元原材料,当时没开发票,暂估入账了,2021年3月收到这张发票,是把这张发票直接放入2020年6月的凭证里,还是做到本年3月份里,做一笔分录,把去年的暂估冲红,做一笔入账
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
老师,去年9月份,我们产生了一笔广告成本,当时是用收据做的账,这个月才收到了发票,可以把发票放到之前的分录里吗
老师,我们去年9月份买的办公椅,7000多块钱,之前一直收到发票,才收到发票的,这个金额可以直接做办公费吗?还是要做固定资产呢
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
进出口公司收到美元的账户,怎么做会计分录呢?
小规模企业所得税怎么算,发票怎么开?
老师,营业账簿,交印花税的时候是实缴金额吧
郭老师您好,公户借出十万,还款没写备注用途可以吗
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老师,我们开了378万的建筑工程发票专票9个点异地项目我们预交税费多少
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老师,我们是批发零售的公司,有收批发销售款的客户门店,有直接收销售流水的直营门店,直营门店每天自己也记账给总部的款分医保款和顾客微信入公户的款和每日来总店交现金的款合起来的每日销售,这种情况怎么入账呀,用总部的账和每个门店对的账分不同账套入吗还是和起来做账好啊?
老师,你好,现在有一家个体企业,是报经营所得,我们是代账公司,公司这几年一直基本不开票,但是成本还是开进来的,问老板无票收入有没有,老板一直说没有,他是亏损的,没有给我们说实际情况,公户也基本没走帐,23年开票19万多,我们又报了9万多的无票收入,现在税局出现预警打电话老板急了,才给我们看了下营业额,有将近300万,这个在我们怎么处理啊
账上有未分配利润,但是没有其他应收款老板的往来,这样的情况需要分红吗?