借:其他应收款 累计折旧 贷:固定资产
老师我公司去年装修购进了固定资产,当初是含有设计费的,后面安装好了笔转入了固定资产,今年该公司又把设计费给退回来,我现在收到钱要怎么弄,进项税要转出吗,要冲红之前进的那笔吗,既然已进固定资产了那折旧的要减出吗,这些分录该怎么做
您好老师,我们是小规模纳税人,以前用的是年限平均法。 购买时:借:固定资产 贷:现银 那新会计准则有没有对固定资产的分录有所改变呢,请告知分录谢谢, 还有就是我们的固定资产实物不存在而且也已经计提完折旧了,现在需要做清理,分录怎么写
老师您好,比如2018年12月购买的固定资产是1万,2019年1月份出售了,没有折旧,今年补交了增值税,附加书,所得税。会计分录:借固清1万,贷固定资产1万;公司没有到款项,借其他应收款,贷固清1万,应交税费(销项税额)0.13元,这样是完整的固定资产处置分录吗?怎样才能提现收入呢?
你好老师,单位是社会团体,采用民间非营利组织会计制度,单位在以前年度购买了打印机和电脑等,之前没有登记为固定资产,会计分录是借其他应付款,贷银行存款。现在要重新登记为固定资产,分录是借固定资产,贷其他应付款嘛?补记以往年度的累计折旧可以为借其他应付款,贷累计折旧嘛?还是要记录为借管理费用,贷累计折旧?
你好,公司一般纳税人现金购买了一台空调6200元,开具专用发票,是不是要作为固定资产入账?那固定资产的分录是不是借固定资产,应交税,贷现金?那请问固定资产是不是需要每个月计提折旧的?分录怎么写?每个月按多少来折旧?能麻烦老师告知一下吗?谢谢。
研发支出费用化支出,月末一定要转到管理费用-研发支出-费用化支出吗
三月份的月末结转我用电脑账做的,结转以后没有出所得税费用相关凭证,只是把本年利润转到了未分配利润是什么原因呢?三月份的所得税费用体现不出来了
公司购买的桶装水,开的普票,这个费用算去管理费用—办公费还是福利费
打官司一部分的费用是对方还的,对方把这笔费用打到公户,让公司后面一起还,如何入账
老师 如果两个人去面试,一个是中级 非全日制大专。一个是初级,全日制科班生。哪个更有优势?
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甲公司账上其他应付款/乙公司贷方余额2850万,现转款至乙公司3150万,如何做账?
我们化工单位销售原材料,借应收账款贷预收,然后再做预收贷其他业务收入【相当于是走了一遍预收】 现在我想咨询的问题是,对方让我们多开发票给了我们,比如1000的税点钱,这个1000我应该怎么做呢?
老师你好,宾馆买开水机,分录该怎么写
生产企业外购了一批和他本身生产的东西无关的货物回来并且出口出去,这种情况这批外购回来的再卖出去的是不是只能做免税处理的?
固定资产金额并没有全部计提折旧,这种的话是要 累计折旧也红冲 余下固定资产金额也红冲么
折旧了多少就冲多少。
那未计提的固定资产余值呢。 余多少红冲多少么
问的有点犯迷糊了。 老师能举个实际案例么
冲固定资产 借:其他应收款 贷:固定资产 原值 冲折旧 借:管理费用等 负数 贷:累计折旧 负数
那他这些发票已经开给垫付公司了,这个发票要准备么处理
你们是代收代付,不要发票的。