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医疗机构取得的医疗服务收入是免税的,在勾选进项发票时候,我选择了抵扣勾选,然后又转出。但是后来销售方又红冲了一部分发票,导致我们现在要交10月份转出的进项税额?该怎么办呢老师

2023-12-12 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-12 17:46

那你账上转出就可以了

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快账用户8389 追问 2023-12-12 17:49

那增值税申报要怎么申报呢

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齐红老师 解答 2023-12-12 17:49

附表二转出就可以了

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快账用户8389 追问 2023-12-12 17:53

11月份红冲了部分的进项税额500多块,要怎么申报才不上增值税

11月份红冲了部分的进项税额500多块,要怎么申报才不上增值税
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齐红老师 解答 2023-12-12 17:55

这个没有办法的哦 要交税 除非有进项抵扣

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快账用户8389 追问 2023-12-12 17:56

有进项抵扣的 那我同样也要转出呢

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齐红老师 解答 2023-12-12 17:56

不能抵扣的转出哦

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那你账上转出就可以了
2023-12-12
你好 你都没有认证 购买方为啥开红字信息表 ? 不对哦
2020-09-30
你好,当时认证抵扣的分录怎么做的?
2022-05-11
第一个你进项转出的这个分录不对 你在附表二里面填写了进项转出吗? 如果没有的话,第一个分录红冲,然后 借预付账款, 贷库存商品等 应交税费,应交增值税,进项转出做这个
2022-05-05
你好 不用 做进项的
2021-04-15
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