你好,当时认证抵扣的分录怎么做的?
1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师,我们收到了一张专票,但是项目是简易计税,我们不能抵扣,我可以在勾选平台选择“勾选不抵扣”吗?可以的话,我在做分录时,是不是就不用做进账税了,直接全部进入成本是吗?
老师,我收到电费发票是不能抵扣,税额做账入了费用的,但在平台勾选时又认证并抵扣了,然后我做了进项税额转出来了,分录怎么样做
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
借管理费费用(价税)33900,银行存款33900
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出
老师最后成了,借应交税费增值税进项 贷应交增值税进项转出 这样了,进项转出在贷方了
你好,你的进项、销项每个月结转吗?结转到哪个科目?他们一般都是结转到转出未交增值税,然后你的进项也结转到转出未交增值税。
年未才全部结转借销项 贷进项 贷未交
你好,那你就进项转出,一直有余额就可以的,不用结转,也是年末结转到未交增值税。
当月就结转到未交增值税了,现其他余额都是对的,就是进项转出余额多了出来,销项=进项+未交增值税是等于了,但进项转出还有余额
你好,你能完整的分录写一下码,带上金额。
2021年不小心在平台上多勾选认证抵扣了7441.42元(有费用有成本),2022年1-3月没有发生销项和进项,我就把2021年多抵扣的7441.42元做了税额转出,借应交税金-进项税额转出7441.42元 ,贷应交增值税未交增值税7441.42元
进项转出,这个分录不对,进项转出,它的发生额是在贷方 应该把你上面这个分录删除,然后直接做我的那一个就可以啊。
进项税额转出为什么是在贷方呢老师,是年未时做借进项转出 贷进项税额这样就平了吗
允许抵扣的,你的应交税费就减少,比如进项减免税款,它的发生额都是在借方, 不允许抵扣的销项,进项转出,他都是在待发
缴纳的增值税等于销项减去进项,减去减免税款,加上进项转出 进项转出越多,你缴纳的增值税就越多。
这个我知道,但不理解你的分录
进项转出要么价税合计做成本 要么红冲全部的这个理解吗。
如果你理解的话,你做的那个进项对吗,是不是不对。
老师我按你的分录做了,现就下借应交税费进项税额7441.42,贷应交税金进项税额转出7441.42有余额了,那接下怎样做,未交增值税显示要有这个数
你做这个分录不对,以进项转出已经在贷方啦,你为什么要在结转一个在贷方的?
是按你的分录做,余额表显示的数
全部的分录你截图,你肯定不是按照我写的这一个 借应交税费应交增值税进项借管理费用负数 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出 我就让你做这个的 其他的都不做 其他的有余额都结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税未交增值税,你做这个都不会有余额。