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老师,我收到电费发票是不能抵扣,税额做账入了费用的,但在平台勾选时又认证并抵扣了,然后我做了进项税额转出来了,分录怎么样做

2022-05-11 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 10:17

你好,当时认证抵扣的分录怎么做的?

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快账用户6760 追问 2022-05-11 10:20

借管理费费用(价税)33900,银行存款33900

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:28

借应交税费应交增值税进项借管理费用负数 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出

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快账用户6760 追问 2022-05-11 10:49

老师最后成了,借应交税费增值税进项 贷应交增值税进项转出 这样了,进项转出在贷方了

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:50

你好,你的进项、销项每个月结转吗?结转到哪个科目?他们一般都是结转到转出未交增值税,然后你的进项也结转到转出未交增值税。

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快账用户6760 追问 2022-05-11 10:51

年未才全部结转借销项 贷进项 贷未交

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:01

你好,那你就进项转出,一直有余额就可以的,不用结转,也是年末结转到未交增值税。

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快账用户6760 追问 2022-05-11 11:06

当月就结转到未交增值税了,现其他余额都是对的,就是进项转出余额多了出来,销项=进项+未交增值税是等于了,但进项转出还有余额

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:06

你好,你能完整的分录写一下码,带上金额。

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快账用户6760 追问 2022-05-11 11:12

2021年不小心在平台上多勾选认证抵扣了7441.42元(有费用有成本),2022年1-3月没有发生销项和进项,我就把2021年多抵扣的7441.42元做了税额转出,借应交税金-进项税额转出7441.42元 ,贷应交增值税未交增值税7441.42元

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:13

进项转出,这个分录不对,进项转出,它的发生额是在贷方 应该把你上面这个分录删除,然后直接做我的那一个就可以啊。

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快账用户6760 追问 2022-05-11 11:21

进项税额转出为什么是在贷方呢老师,是年未时做借进项转出 贷进项税额这样就平了吗

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:24

允许抵扣的,你的应交税费就减少,比如进项减免税款,它的发生额都是在借方, 不允许抵扣的销项,进项转出,他都是在待发

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:24

缴纳的增值税等于销项减去进项,减去减免税款,加上进项转出 进项转出越多,你缴纳的增值税就越多。

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快账用户6760 追问 2022-05-11 11:27

这个我知道,但不理解你的分录

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:36

进项转出要么价税合计做成本 要么红冲全部的这个理解吗。

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:36

如果你理解的话,你做的那个进项对吗,是不是不对。

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快账用户6760 追问 2022-05-11 15:03

老师我按你的分录做了,现就下借应交税费进项税额7441.42,贷应交税金进项税额转出7441.42有余额了,那接下怎样做,未交增值税显示要有这个数

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:04

你做这个分录不对,以进项转出已经在贷方啦,你为什么要在结转一个在贷方的?

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快账用户6760 追问 2022-05-11 15:06

是按你的分录做,余额表显示的数

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齐红老师 解答 2022-05-11 15:08

全部的分录你截图,你肯定不是按照我写的这一个 借应交税费应交增值税进项借管理费用负数 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出 我就让你做这个的 其他的都不做 其他的有余额都结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税未交增值税,你做这个都不会有余额。

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