转入营业外收入就行

你好,老师,我公司申请留抵退税是被查账,发现报表中预收账款有笔钱有问题无票,现在要改,但是这笔已经是去年的账了,现在改的话应该怎么处理呢
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师你好,以前遗留问题,导致其他应收款贷方有余额,请问我应该怎样做账务处理,才能平了这笔账呢,这笔钱不需要退了
请问老师 公司账上有一笔借方-其他应收款 个人 1058元 是之前付给房东的房租,由于前期的账务错误,导致余额一直在账上,实际已经平了,我想处理掉这个余额,怎么弄比较好啊?
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
老师好,我们是商贸公司小企业会计制度,请问24.5月购入振荡器这个4000元我当时入库库存商品,一直挂在账上,实际老板说这个是已经免费给医院用了,应该入销售费用。老师我现在应该怎么处理账务呢?我不想调整以前年度报表太麻烦。现在做账可不可以就当报废了,转入营业外支出?麻烦老师详细写一下正确的处理方法吧?感谢
3岁以下婴幼儿个税扣除标准是多少?如何扣除?
广东省注册了营业执照,个体户,个体户也要税种核定,增值税附加税个税吗,什么情况下的个体户不需要核定税种啊
11月份的收入做价税分离是弄错了,6%的税弄成了13%的了,12月份如何修改啊?
开票少开了几块。摘要怎么写,入营业外支出
请问老师,年底盘库,只是库管自己盘点的,会计没有参与,库管将盘点表发给会计,有盘盈盘亏,会计应该怎处理?
12月份账已经结了,业务拿来报销单据是12月份的,请问怎么处理,12月份没有预估这块费用,
老师,劳务合同上面即没有人员数量和派遣地址,也没有约定工资发放标准,这个合适吗?
忘记计提印花税,可以1月直接做管理费用印花税吗,主要是财务报表和税都报完了
老师:分公司个税做工资表还是就是零申报
不需要用到以前年度损益调整,这个科目嘛
是滴,不需要那个科目