你好,确实是这样的哈

老师:我这个月作废了一张发票,导致月底余额汇总表的本期发生额和银行日记账的发生额对不上,余额是对上的。业务是这样的,银行收入5000元,开发票时,借:银行存款5000 贷:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5;由于某种原因,退客户4700元(银行支付),5000元的发票全额作废,剩余的300元做无票收入,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证),300元无票收入,借:银行存款300元,贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97.这样一来,银行日记账的发生额,借方5000贷方4700余额300(根据银行流水登记),科目汇总表发生额,借5000+300,贷5000,余额300(根据凭证登记),这样发生额就对不上了。
老师好!T3系统我设置了现金流量表,在录入时,提示项目参照时,根据分录的借贷方向进行现全流量项目流入流出方向的过虑。我不懂这句话的意思,比如借银行存款,货销售收入,我录入凭证时,过滤银行存款库存现金这一方,后期自动生成现金流量表??以后有银行存款类全要过滤??那多麻烦
借贷记账法下,账户的左方称为借方,右方称为贷方。所有账户的借方和贷方按相反方向记录增加数和减少数,即一方登记增加额,另一方就登记减少额;期末借方余额(一般在借方,有些账户可能无余额)计算公式=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额。 我的问题是上述原理和公式,是不是指的同一类的会计科目,比如一个公司一定时期内的银行存款,借方增加,贷方减少,公式也仅指银行存款的借贷方加减,而不能含有任何别的科目,包括库存现金?
您好,1月份做账时做付税费会计分录教育费,地方教育费数据都多填了一分,贷方银行存款,但是只是填错了数据导致银行存款现在查两分,我现在10月份怎么做分录填平银行存款,可能帮我做个分录,我做的借银行存款,贷税费不太对,这样银行存款虽然平了,但是导致税费增加了
老师,我今天第一天入职做会计,收到了份银行流水,里面标记了借方和贷方发生额。但是我发现这个银行存款的借贷方,好像和我平时做账分录的银行存款不一样?平时分录的银行存款贷方表示减少,借方表示增加。银行流水的借贷方发生额是反着来的吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师我还有个问题。我今天接手上个会计没审完的单据,里面有张付款申请单,但是备注上写着“不付款,冲减之前的走账款”,这个要怎么做账啊
这个是单据的截图,完全不知道怎么处理
是发票冲账么?要先查下之前有没付过
emmm,我还没查过之前有没有付过。会计分录大概要怎么写呢?
查下这个客户是挂在哪个科目,这个业务的背景了解么?
我问过一下前任会计,她只说了挂去“其他应收款”,但是分录应该有借贷方,我看她忙又不好意思问具体要怎么写分录
我是不是应该先查下以前的做账记录?
嗯,要先查清楚的哈()