你好,确实是这样的哈

科目余额表的其他应收款林芳贷方有余额是什么意思?是不是代表我们欠她的?这个贷方有余额是不是借方和贷方都有发生额,然后抵出来的数据,不是第一笔分录就写的借银行存款,贷其他应收款?
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,我发现五月我有一笔分录做错了,借银行存款10000贷主营业务收入和增值税,我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税,我不想把原分录全红冲再作一张正确的,我可以这样做么,墒要写调整五月几号凭证,然后借方红字银行存款,再借方应收账款,就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。,
老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
老师请问一下,今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款,贷其他业务收入,4月份发现错误,多加一笔应收款金额了,4月份来冲销分录是借:银行存款借:其他业务收入,更正借:银行存款贷:应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗,这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗
老师我还有个问题。我今天接手上个会计没审完的单据,里面有张付款申请单,但是备注上写着“不付款,冲减之前的走账款”,这个要怎么做账啊
这个是单据的截图,完全不知道怎么处理
是发票冲账么?要先查下之前有没付过
emmm,我还没查过之前有没有付过。会计分录大概要怎么写呢?
查下这个客户是挂在哪个科目,这个业务的背景了解么?
我问过一下前任会计,她只说了挂去“其他应收款”,但是分录应该有借贷方,我看她忙又不好意思问具体要怎么写分录
我是不是应该先查下以前的做账记录?
嗯,要先查清楚的哈()