您好,这种是可以抵扣的,是可以的
一家旅游类的公司甲建设了景点,是收门票的那种,景点里面有演员演出,这些演员不是公司甲的员工,是通过第三方公司派过来的,公司乙每月开具演出费发票,公司甲每月支付公司乙演出费,这个演出费应该算作是销售费用还是成本?另外公司甲负责演员的吃住等问题,我想问一下与演员相关的宿舍租金、买的相关的宿舍的用品及演员的餐费,应该计入什么科目?能算作成本吗?收到的进项票能做认证抵扣吗?
老师,我想请教下,我们是一家旅游开发公司,公户收到一笔国家文化和旅游部的一笔款项,是对于2020年乡村文化和旅游能人支持项目人选每人一次性发放的资助经费,公司给文化旅游部开具了增值税发票,公司是小规模纳税人企业,我想问,这账务该怎么处理,不应该作为收入吧!
老师您好,我们公司是做软件服务的,有产生的正常用电,也有部分电费不是主营业务所使用的。现在电费发票都开出来了,开的专票。我们正常用电计入主营业务成本了,进项税可以抵扣销项。这个其他这部分电费应该计什么科目呢?进项税转出怎么做呢?
老板有两个游戏公司,称为A B。为了引流,做了业务上面的衔接(b是老板投资的,不是明面的)。A公司从b公司购买代金券(50元),买回来作为A公司的套餐68(18块钱游戏装备,50代金券)出售给游戏玩家。玩家买了之后,可以拿着这50块钱代金券去B公司商城买实物,代金券如果没有用,A公司不可以退给B公司。这种情况要怎么处理账务和税务的问题?这种代金券可以开票吗?开几个点?可以抵扣进项吗?税务怎么处理?(两个公司都是一般纳税人)
老师 人力资源公司劳务派遣服务采用系统差额按5%差额开具发票,假如应收账款1000,工资950。票面税额2.38,不含税收入997.62。这个怎么入帐?是不是:借:应收帐款1000,贷:主营业务收入997.62应交税费—简易计税2.38同时借:主营业务成本950贷应付职工薪酬950。是用销项税还是简易计税? 还有按5%差额计税方法下,企业取得的如差旅住宿专票不能抵扣进项税额对吗?我看到之前会计将税额计入销项税额,也将取得的专票进行了抵扣。所以特此求老师解答!谢谢
老师,你好,老板让我给他算老板和他合伙人的账,说根据销售报价算下老板能拿多少利,怎么算
往年有加计扣除,今年没有,怎么做汇算清缴
你好老师问下监控是属于固定资产?
生产出口企业开票日期可以晚于出口日期吗?
现在房租契税多少呢???
请问注册一个公司需要几个人?
甲个人转让A公司的股权给乙,乙是需要在A公司的个人所得税扣缴客户端还是在哪里代扣代缴申报缴纳甲的转让所得的个人所得税呢?另外,当月转让股权,当月收到一部分股权转让费,另一部分约定明年支付。那转让所得的个人所得税是按转让全额计算还是按实际收到的款项计算?此笔业务个人股权转让的纳税义务时间是什么时候?
工业课的讲义笔记怎么下载下印?
必须结关后90天内申报退税吗
单位内部借用资金,按利息收入交企业所得税吗?利息支出的能税前扣除吗
那这个应该计入其他业务成本还是研发费用?
其他业务成本,这个的
还有专业人员来的动车票的进项税能抵扣吗
那个是可以的,因为只要不是福利费
但是动车票上的名字不是我们公司员工我,这也能抵扣吗?
老师另外想问下,平常我们员工跟合作伙伴一起去外地出差,合作伙伴的动车票都是我们这边购买保险的,那合作伙伴的动车票能抵扣进项税吗
打错了,是合作伙伴的动车票都是我们这边购买报销的
那种的话,最好是你们企业的人员,再去抵扣这个