你好,怎么不平衡?比如借方余额是100,你的应付账款现在填写零。然后预付账款填写100。

老师,本月资产负债表预付账款和应付账款现在是负数,必须要做报表重分类吗?重分类前的资产总额和重分类后的资产总额数据不一样,没事吧
重分类是不是可以理解为条件分类,负债类借方余额要调整到资产类,资产类贷方余额就要调到负债科目(不涉及特殊科目)比如应收负数就得调整到预收贷方;预付负数调整到应付贷方。软件设置好了直接填报就行不用手动改申报表了
老师应收应付重分类,本来应付是借方余额,资产负债表应付没有数据,重分类后资产这边多了应付借方数,报表2边不平衡
请教老师,财务报表重分类是不是报表里有负数的才分类,不是负数的即使往来明细里有负数也不需要重分类这个科目?比如报表里应收账款期末是—750000,应付账款期末是800000,其往来明细里有贷方1000000,借方200000,这个应付账款在报表里不需要重分类,只需要把应收账款重分类,是这样吗?
资产负债表,其他应付款付280万,那重分类的话。其中其他应付款。借方300万,贷方20万,最终资产负债表,其他应付款项目,期末余额-280,那重分类怎么分呀,是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数吗
老师,审计用的报表,说是我的资产负债表里未分配利润和利润分配表的未分配利润不一致,不调账的话我要怎么调报表
老师保险公司赔付,20万员工工伤,请问一般情况下有发票吗?
我们公司收到一张2月份的发票,专票我们已经抵扣了,项目名称开错了,现在要求对方红冲,再重新开具,我这边作为一般纳税人进项税2月份已经抵扣掉了,现在他们重新开一张专票过来,我还需要再勾选吗? 账套怎么做分录?
老师我们从半路建账,银行余额记,贷,侍处理财产损益,负债表上资产出现负数了可以吗
老师,我们公司业务形式 a公司 采购印度发卖国企,国企卖b公司,a和国企签订销售合同在进价基础上随便加价,国企给a打款进货,后续国企卖给b公司中间增加金额是国企赚取利息,直接相互开具销售发票,但是ab公司实际控制人是一个人,这种风险大违规吗
2026年4月将对光伏等产品取消出口退税,那如果报关单出口日期是26年4月前的,还可以申请退税吗?
老师好!房地产企业,项目部暂时使用别人家的电表?这个电费是否可以税前扣除?发票是房东的名字,我们只用人家的电表,自己缴费。
老师你好!我公司安置了残疾人,请问老师除了残保金有有优惠政策外,还有其他优待吗?
请问老师要是公司超过三十人了,需要交残保金?残保金是一年交一次吗?是全年工资总额的百分之一点五吗?
销售泳装的税收分类编码是多少
左右两边都同时增加了100。
资产负债表里应付账款是没有数据,科目余额表里面是借方237219.57,调整后资产这边与负债和所有者权益就不等了,是资产这边多了237219.57
应付账款应该是一个负数啊,但是他现在给你写成了零,不是增加了这个金额吗。
我现在就是重分类后,报表不平了
资产这边多了
好,这个重分类是你自己做的还是它自动的?
截图你的科目余额表看一下。
77 2202 应付账款 996 太平洋保险公司金华中心支公司 太平洋保险公司金华中心支 贷 -8,000.00 借 8,000.00 78 2202 应付账款 998 人保产险金华分公司 人保产险金华分公司 贷 0.18 贷 0.18 79 2202 应付账款 999 其他 其他 贷 -6,612.35 借 6,612.35 80 累计 贷 933,403.70 1,823,878.00 653,254.73 11,597,109.52 9,104,144.55 借 237,219.57
方便截图看一下吗?
联系财务软件那边了
让他帮忙自动调整一下,我自己是手动调整的
上面这个发过来的,我没有看懂,应付账款996,这个是贷方还是借方。