同学,你好 计提也没有关系

医院会计制度,一般纳税人,印花税需要计提吗?我看企业的是现在不需要计提了。不知医院会计制度的还需要计提不?
老师,印花税怎样做会计分录,需要计提吗,是不是印花税不通过应交税费核算
老师好,企业发生的业务招待费用需要计提印花税吗,怎么样的情况需要计提印花税?
老师好,印花税的会计分录是怎么样的?印花税要计提的吗?
印花税不用计提,我要是计提了会怎么样?
2025年是不是小型微利企业的判断期间是哪个时间段
老师您好,请问A企业支付给B企业投资款打款备注写成分红了, 入账也是按照打款备注做的账,财务发现后4月打款做了退回,请问账如何做?当时做的是借:应付利润,贷银行,现在冲这笔,做借:银行贷应付利润,但现金流量表上面未显示这笔款,导致现金流量表余额银行余额要差异,资产负债表不平了,为何?
老师,公司是主营加油站的,那么我们购物的这个油进入的是原材料,然后公司各部门也有公用车跟工作车,他们加油的话,那这部分算视同销售吗?
咨询一下公司有贷款还能注销吗
厕所,走的采购货物,开多少税的发票?
企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定最新版是哪一年的?
朴老师,我公司是小规模纳税人,对方公司说开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点了吧?如果是这样的话,对方是小规模纳税人,因为小规模纳税人季度30万的收入是免税的。如果对方时一般纳税人的话,开票加税点,这个票就既指专票也指普票是吗?
老师,去年八月到12月申报了a员工,四五千元每个月,现在怎么去更正申报?把a换成b 员工
老师,开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点?
老师,客户上月拿了10吨货,货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分,我发票安原来的冲红了,余下的确定要的货物又开了张蓝字,货款也退了一部分,请问具体凭证怎么做,冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲? 可不可以做成:借:主营业务收入(冲红的全额加上新开的余下货物的蓝字发票的不含税金额) 应交税金销项税额:全部冲红税额加上余下蓝字税额贷:银行存款(退货部分的金额)。(附件是全部红冲的红字发票和余下货物的蓝字发票) 然后再做退货部分的成本冲回分录。
老师能不能把计提和支付的分录写一下,谢谢啦
同学,你好 计提时: 借:税金及附加-印花税。 贷:应交税费-印花税。 支付时: 借:应交税费-印花税, 贷:银行存款或者库存现金。
谢谢老师,还是你讲的我能听懂
不客气,祝工作顺利哦
老师,企业所得属于哪个资产
同学,你好 企业所得属于哪个资产?? 没有理解你的意思
所得税费用这个属于什么
我要在所得税费用这个下面设个二级科目企业所得税
同学,你好 损益类科目
公积金记管理费用还是应付职工薪酬?
同学,你好 计入管理费用,中间科目计入应付职工薪酬