可以的,可以这么做的
老师,我们和对方18年签订的合同,税率那会是16%,之前给对方开了部分票和对应的货和款,后来给对方又开了一少部分的发票,对方一直不付款,说让我们冲红,然后就冲红了,现在涉及到税率的问题,我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗?这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入?
老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
老师你好,我公司收到一份甲方发的企业询证函-函证账户余额(应该是给律所做审计报告),我发现他做的从我们公司采购金额写的是签合同金额300万(实际22年开票金额120万),我想问下这样子是合理的吗,可以盖章给他吗?
老师,我们是甲方,跟对方签合同是服务合同,先充值300万,然后后期以实际发生金额扣减,剩余的退回。这种情况,我收到300万的时候就可以确认收入300万并开票吗?
假如注册了一家公司,A占10%,B占90@,注册资本3万元,假如B转入投资款3万元,做账也只能实收资本2700元,资本公积3000元,对吧
电磁流量计是计入什么科目啊?
1000块钱的空调还用计提折旧费么
老师,请问下九月一号后的社保新规,是不是公司所有员工都得买社保哇,那这样公司虚拟现金工资的,是不是就莫法了
老师,员工之前工资从分公司发放,所以专项附加扣除选的分公司,现在工资从总公司发,专项附加扣除选的总公司,那分公司后台还显示他的专项附加扣除信息,是否可以删除了?
21年核定征收个体工商户,2季度收入为36万,需要交个人所得税-经营所得吗
老师,请问以固定资产投资投资子公司,需要缴纳那些税
请教各位大神,某家公司,发展有很多个体户,每个个体户的所有收入都经过公司银行,然后公司收取10%的广告费(或者说是代理费吧),剩下的90%又转回各个个体户
帮别人加工的,如果客户把面辅料都开到我们工厂,我们这个价格怎么报?还能按原来单纯的加工费报价吗?
@立峰答疑老师 老师,你好,我们是建筑企业,别人挂靠我们,然后我们开给甲方的发票,我们要求挂靠方准备含税收入的92%的成本,应准备的成本减去已有的成本,我们算的已有成本是挂靠方提供的不含税收入。现在挂靠方要求我们口径一致,都算含税收入。意思就是他们提供进来的进项也应该算含税收入。哪一种对我们更有利啊