学员,您好。 对于此类情况,可以采用以下方式处理。 1.如果已经取得发票的话,可借:以前年度损益调整,贷其他应收款; 2.若未取得发票,可暂时不做调整。待取得发票后再做调整。 该类情况,是需要进行以前年度损益调整的。

老师,公司去年错误入账,做了一笔分录。今年要红冲,是否涉及到以前年度损益调整?如何做账务处理? 借:财务费用-利息 -10000 贷:其他应付款-往来 -10000
老师您好!公司最近付给一家供应商之前的欠款。但是因为之前的账做得特别乱,找不到之前挂的账。无法冲账,应该怎么处理?谢谢! 老师这样处理行不行? 借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:利润利润分配——未分配利润 盈余公积——法定盈余公积 贷:以前年度损益调整 借:应付账款 贷:银行存款
老师好,我公司是一家国有企业,因连年亏损未给员工交社保,现在政府拨入一批款用于缴纳以前年度的社保,又因之前也没有提取,我这样账务处理正确吗?1.计提 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 2 .收政府拨款 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 3.交社保 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019年B公司垫付我公司4000电费未记账,2020年付给B公司垫付4000元电费时计入借:其他应收账款4000,贷:银行存款4000;现调整这笔账务处理,应该怎么调整正确账务处理?需要调整以前年度损益吗?
老师 你好!我公司去年付了一笔款给事务所,当时入账时是直接按管理费入账的 借 管理费用 贷 银行存款 现在发现是错的 应该按这个入才对 借 预付账款— 事务所 贷 银行存款 请问今年调整要怎么调呢
总公司给持股100%的子公司转账的话,需要怎么备注?
老师,想按照框选这一列降序排列所有数据,点降序为什么没有反应呢
社保每人每月补缴27.61、单位和个人部分怎么分?
老师,有收到服务费发票,对公也没有出去这一笔钱,我不做成本的话。影响注销吗
老师 可以在电子税务局征纳互动里办理自然人扣缴端申报数据下载权限吗
出口的产品 用于样品给客户试用,这个可以算销售费用吗?用交增值税吗?
你好,请问公司社保每月计提跟发放,有一个员工单位跟个人都自己承担,会计分录怎么写?
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
摊销成本的分录应该怎么写?
这里显示还有进项未勾选,但是去进项勾选里面又没有