借银行存款 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项
分公司没有股东,总公司股东投入的钱就不能做实收资本吧?那做什么比较好呢
老师,员工出差的火车票可以认证抵扣吗
老师,个税点计算显示6月未申报咋回事,我们之前都是零申报的,7才开始申报
老师,客户开信用证给我们结款,现在款到账,可有手续费,跟我开过去的发票金额差了好多,客户说手续费算他们的,另外补给我们,那我的账务怎么处理?
老师,请问小规模升一般纳税人年销售额多少万?
老师好,小规模纳税人、个体工商户需要每月申报增值税和个税吗
这个是要个体户营业执照年检 还是工商年检 不懂
老师,这个题目甲就买了三年,为啥要给他算5年的利息呢?
未分配利润 可以直接转实收资本吗?不分红直接转可以吗?
老师请问发票1月红冲以后,隔季度收到了增值税个附加税的退回。会计分录怎么写?借银存贷啥呢?
费用这些怎么弄啊,专票怎么做,普票怎么做,是不是专票做借:费用,应交税金-增值税进项,贷银行,普票就直接做:借费用贷银行,就行啊
你好,你这些费用是允许抵扣增值税的吗?如果是的话借管理费用应交税费,应交增值税,进项等银行如果已经认证 普票解管理费用贷银行存款
什么意思,如果允许抵扣,那些费用票我应该怎么处理
借管理费用应交税费,应交增值税,进项等银行
那是需要勾选才这样做,还是勾不勾选都这样做
你好,勾选之后才可以这么做,你勾选了之后才叫认证。
是随时可以勾选的吗,还是必须在月初才能勾选啊,不勾选的费用票怎么做
是随时可以勾选的吗,还是必须在月初才能勾选啊,不勾选的费用票怎么做
随时可以勾选,你想要抵扣增值税报税之前确认就可以了
那当期不勾选的费用票怎么做分录,然后下个月勾选了又该怎么做分录
现借管理费用 应交税费待认证 贷银行存款 借进项贷待认证
这是什么,我公司用的是旧的会计科目,麻烦您帮我写一下完整分录,这个月没有认证的费用怎么做,如果下个我认证了,又该怎么做
借管理费用,应交税费、待认证,贷银行存款 借应交税费、应交增值税进项,贷应交税费待认证。
我公司勇的是旧的会计科目应交税金,有待认证进项税科目吗,还有月末这些税要怎么结转啊,申报完怎么做分录
有二级科目的增加就行 可以结转也可以不接,如果结转的话进项结到转出未交增值税
1. 借:应交税金-应交增值税-销项税 贷:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应交税金-应交增值税-转出未交销项税 2. 借:应交税金-应交增值税-转出未交销项税 贷:应交税金-应交增值税-未交增值税 3.缴纳时, 借:应交税金-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 是这样吗,如果是的话,出现进项大于销项,怎么办,还有我记到我应交增值税-已交税金,这是核算什么的,是不是用不到啊
进项大于销项只做第一个,不用已交税金
进项大于销项是不是不需要申报时交税啊,那是做在转出未交销项税里还是做在转出未交进项税里啊,还有期末留着余额怎么办
留着以后抵扣就是 转出未交增用值税,再借方有余额,不就是留底吗?
有什么问题的吗 没有吧