你好,这个是需要去税务局申请退税

老师好,我们是小规模纳税人,第一季度,营业收入和营业成本都是零,但利润总额为负数,我们在申报企业所得税季报时,怎么填写呢?是不填呢,还是填写负数?
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
老师,我们单位准备留底税退,退税申请表里系统带出来的营业收入和资产总额是去年四季度的数据,我们退税是退到今年4月份的所有留底,那我营业收入这块,是不是在去年第四季度上加上今年三四个月的营业收入呢老师?
老师 我们是小规模纳税人 季度没有超过30万 那我做账还需要是 贷:主营业务收入 应交增值税 吗 我第一季度的帐还需要更改吗 那我可以做账是 借:银行存款 贷:主营业务收入吗
老师我是小规模纳税人,第4季度主营业务收入是负数,多交的税款我能不能不退做明年的留抵呢
朴老师,10月、11月、12月都有销售,分别在10月、11月、12月确认收入,在12月末一起发开票行吗?
问个问题,内账销售不含税的金额5000,跨月给对方开票收税金500,记欠款,记账分录,是借应收贷什么
正在开票,项目名称需要开废发动机,找不到废发动机的选项,可以自己填吗?请问怎么添加
老师您好,请问汇算清缴,A105050职工薪酬支出表-职工薪金支出账载金额填应付职工薪酬里面的贷方计提的金额,而实际发生额是填写银行付出去的金额对吗?按照1-12月份加总对吗?因为一般工资计提是按照当月计提,发放确是隔月发,也就是跨年了
其他应付款贷方有余额,这个怎么处理
公司上班……签订的是劳务合同还是劳动合同?
老师好,请问物流辅助服务可以按岗位收费开票吗,比如操作工工资要我们开物流辅助服务的票可以吗
一般纳税人开普票可以开百分之一的税吗?
老师你好我今天才发现我们公司注册资金是23年12月底,需要给账户打入100万,现在都26年了,注册资金没有钱,现在如何处理呢?
你好,我公司在4月份更正申报了2025年12月份的增值税申报表! 增加了11万的未开票收入! 现在我准备进行申报2025年企业所得税汇算清缴报表! 我把这个收入放到了,未按权责发生制确认收入纳税调整表中四其他 请问可以吗?!
老师我不退不行吗?我怕退了税务局找我,我做留抵可以吗?我是小规模纳税人
如果税务局可以留底的话,你们就可以不退
好的谢谢
客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!