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我们是建筑公司11月购入了一批瓷砖,已经验收入库,12月我小规模们要用这批瓷砖用于办公室装修,怎么写会计分购入 借原材料 贷银行存款,领用时怎么做分录

2023-12-14 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-14 15:30

你好,这里的办公室是自己的,还是给对方办公室提供装修施工服务? 

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快账用户7738 追问 2023-12-14 15:31

自己的办公室

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齐红老师 解答 2023-12-14 15:32

你好,自己的办公室装修 借:长期待摊费用,贷:原材料 

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快账用户7738 追问 2023-12-14 15:33

需要结转吗

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齐红老师 解答 2023-12-14 15:33

你好,是装修完成之后,按月摊销

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快账用户7738 追问 2023-12-14 15:34

如果是用于对方 是借 工程施工 贷原材料 应交税费,然后结转借主营业务成本 贷工程施工?

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快账用户7738 追问 2023-12-14 15:35

摊销的话有年限要求吗?

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齐红老师 解答 2023-12-14 15:35

你好,用于对方的时候,分录的贷方没有应交税费

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快账用户7738 追问 2023-12-14 15:37

是因为小规模直接价税合计是吗,购进也是价税合计对吗

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齐红老师 解答 2023-12-14 15:37

你好,不是。 是因为这个过程(工程施工领用材料)不需要缴纳增值税

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你好,这里的办公室是自己的,还是给对方办公室提供装修施工服务? 
2023-12-14
借工程材料,贷应付账款——暂估入库 冲销这笔分录,再做有票的分录
2022-06-23
你好!你直接先红字冲减上个月的分录,然后按正确金额的分录填写就好了 借工程材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款
2022-06-23
你好,具体是针对哪一笔业务呢? 
2023-03-28
你好 (6)12月3号,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款 300 000元,增值税税额 39000元,款项尚未支付,原材料已经验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (7)12 月3日,购入不需要安装的设备一台,价款 120000 元,增值税税额15600元,包装费3000元,全部款项以银行存款支付,设备已交付使用。 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (8)12月3日,购入在建厂房用工程物资一批,价税合计610000元,以银行存款支付。 借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (9)12 月3 日,以银行存款支付广告费 130 000 元。 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (10)12月3日,销售商品一批,销售价款900000元,增值税 117000元收到商业承兑汇票一张 500 000元,其余款项未收。该批产品的实际成本630 000元。 借:应收票据,应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 (11)12 月3日,以银行存款偿还到期的长期借款1500 000元。 借:银行存款,贷:长期借款 (12)12 月 4 日,收到银行通知,前欠本公司的购货款 460 000元已收入本公司账户。 借:银行存款,贷:应收账款 (13)12月4日,公司出售不需用的原材料一批,售价160000元,增值税税额 20800 元,该批原材料的实际成本147 000元,款项已通过银行收妥。 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料
2022-12-02
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