你好,进项不能填写,你这个是预缴

增值税及附加税预缴表项目编号,怎么填?
老师 我报税的时候 建筑业预缴的增值税及附加税 我在附表里面填写的时候是光填预缴的增值税的金额还是填预缴的增值税+附加税的合计金额呢
老师,公司是做园林绿化施工的,2月开票销项有25000元,进项有30000元,预缴2%税款6000元,增值税及附加税费申报表主表销减去进项,就有留底税额,在主表的28行分次预缴税款我在填预缴的6000元,显示是负数,要退税6000元,增值税及附加税费申报表五,按预缴的填,还要退附加税,这样填是不是有问题呀。
增值税及附加税费预缴表金额已经填写好了,是不是就是要预缴的金额
请问老师,这个月开票进项和销项是平的,我们这个增值税及附加费预缴表应该怎么填
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
这个是异地工程需要预缴的吗?
是,异地预缴申报增值税附加税,进项税额怎么填
冰箱不能填写啊,你有分包款吗?这里填写的是分包。
进项不能填写,进项不能填写。
别的老师怎么说可以填
到底能不能进项税额能不能抵扣?
可以抵扣进项税额,不能抵扣填写的地方都没有,他说能抵扣的,他问下他在哪里填写 看下还能追问吗?是哪个老师给你回复的?我也想知道怎么填写
我们公司是包工包料,在项目地预缴增值税附加税的时候有进项税额到底能不能抵扣,能抵扣的话是填在哪里?怎么填?
预缴不可抵扣,不可以抵扣
预缴进项税额不能抵扣
确定吗?为什么别的老师说可以抵扣,我都做了进项勾选认证了
确定的 你可以问税务局 别的老师说可以 你追问下他吧 在哪里填写 然后再来回复给wo