你好,进项不能填写,你这个是预缴
增值税及附加税预缴表项目编号,怎么填?
本月有预缴增值税款,填报增值税及附加税申报表的附表四时,在本期发生额要填写本月预缴的增值税款吗?
老师 我报税的时候 建筑业预缴的增值税及附加税 我在附表里面填写的时候是光填预缴的增值税的金额还是填预缴的增值税+附加税的合计金额呢
老师,公司是做园林绿化施工的,2月开票销项有25000元,进项有30000元,预缴2%税款6000元,增值税及附加税费申报表主表销减去进项,就有留底税额,在主表的28行分次预缴税款我在填预缴的6000元,显示是负数,要退税6000元,增值税及附加税费申报表五,按预缴的填,还要退附加税,这样填是不是有问题呀。
增值税及附加税费预缴表金额已经填写好了,是不是就是要预缴的金额
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
这个是异地工程需要预缴的吗?
是,异地预缴申报增值税附加税,进项税额怎么填
冰箱不能填写啊,你有分包款吗?这里填写的是分包。
进项不能填写,进项不能填写。
别的老师怎么说可以填
到底能不能进项税额能不能抵扣?
可以抵扣进项税额,不能抵扣填写的地方都没有,他说能抵扣的,他问下他在哪里填写 看下还能追问吗?是哪个老师给你回复的?我也想知道怎么填写
我们公司是包工包料,在项目地预缴增值税附加税的时候有进项税额到底能不能抵扣,能抵扣的话是填在哪里?怎么填?
预缴不可抵扣,不可以抵扣
预缴进项税额不能抵扣
确定吗?为什么别的老师说可以抵扣,我都做了进项勾选认证了
确定的 你可以问税务局 别的老师说可以 你追问下他吧 在哪里填写 然后再来回复给wo