不是,只能扣除分包款预交

建筑行业开具了9%的建筑发票为100万,异地预缴2%,可抵扣为48万材料(含税13%),劳务25万,普票14万,还要缴纳多少税费?共计9%税款=100/1.09×0.09=8.25万预缴2%税款=100/1.09×0.02=1.83万可抵扣税款=48/1.13×0.13=5.52万可抵扣劳务=25/1.03×0.03=0.73万8.25-1.83-5.52-0.73=0.17万,是不是只要交0.17万?其中预缴2%时没有扣除劳务预缴是否可以退税?
开9%的建筑服务异地预缴,3%的专票可以抵扣差额预缴吗
老师,建筑行业,一般纳税人,对外开票3%的劳务专票,预缴增值税时,扣除下游给开的3%劳务专票后差额预缴的增值税,那么,下游的3%专票还能再抵扣进项吗?
建筑业一般计税,差额预缴怎么理解?差额预缴是全部价款和价外费用扣除分包款预缴吗?扣除的分包款凭证是发票还是已经支付的付款凭证?
建筑服务申报缴纳预缴税之后,想要抵扣预缴的税额,需要填写应税服务扣除项目吗?怎么扣除操作填写?
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
那分包款中的材料是怎么回事呢能抵扣么
是支付给分包方的款就行。不是支付的分包款就不行
例如我是总包,给他分包,然后他把材料票直接开给我了,就不能抵扣用差额是这个意思嘛,我只有用总额去交
你们支付分包款就可以差额预交
我们收的材料票就没办法做差额嘛
预交税是在预收款的环节,扣除支付给分包方的款后预交。
材料不能作为分包的抵扣款嘛!!材料是我们自己买的不相当于分包是这个意思嘛
对方是你们的分包方,就可以扣,只是供应商就不能扣
差不多就这意思,分包只有建筑服务才能算成分包,材料算成的是供应商!
是的,对方只是材料供应商,不能差额扣除