你好,不可以啦,简易计税对应的进项没法抵扣。

老师,建筑企业一般纳税人收到的3%简易计税劳务增值税专票能抵扣吧
老师,我们是一般纳税人给甲方开9%工程款发票,劳务分包方给我们开了3%劳务专票,我们去外地预交的时候扣除分包款交的,那么这张劳务费专票取得的进项还可以认证抵扣吗?
劳务派遣公司一般纳税人,有开6个点的增值税专票,有开5个点的差额税票,请问其收到的下游公司提供的增值税专用发票可以抵扣进项税额吗
老师,异地建筑项目在当地预缴税款,对下分包扣除不区分9%的专业分包还是3%劳务分包是吗,比如对上开票含税3000万,对下分包都是3%的劳务分包价税合计2000万,一般纳税人预缴税款是不是等于,差额1000/1.09*0.02
老师,建筑行业,一般纳税人,对外开票3%的劳务专票,预缴增值税时,扣除下游给开的3%劳务专票后差额预缴的增值税,那么,下游的3%专票还能再抵扣进项吗?
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师,不懂,我们是一般纳税人,正常来说取得的进项发票是可以抵扣销项的,取得专票做账时也是做进项税额里,但后期对外开票预缴增值税时发现这个项目的进项当初已经抵扣完销项了,(不在同一时期),这时怎么理解?
你好,简易计税对应的进项不允许抵扣,这个理解吗?你这个劳务是不是简易计税对应的进项?
我知道开票如果开3%的,直接按3%的销项缴税,不可以抵扣进项,但一般进项发票取得3%的都直接做进项税额来抵扣销项了,这块怎么那么乱
你好,收入减去成本,这个余额除以1.03乘以3%,建筑简易计税的可以差额交税,这个理解吗?他不是销项减去进项,即使你取得的是普通发票,这个也是做成本里面,他也是可以扣除的。
老师,您所说的简易计税对应的进项不能抵扣不能理解,假如10月开简易计税发票,按税额缴款,但对应项目的进项发票在11月份才到我们手里,那么这张进项发票的税额还是不能抵扣销项??
你好,那是不是这个简易计税对应的进项,只要是就不可以啊。不管他什么时间来,他明年来的话也是不允许抵扣。
您的意思就是只要涉及项目的分包进项发票,不管什么时候都不能做进项税额里,那进来的发票税额进哪里?
对的是的,价税合计做账,在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
老师,一般涉及3%的,备注有项目名称和地点的,税目是建筑服务劳务费,工程款等,都是简易计税,都不能抵扣进项,直接价税合计进成本里?
简易计税对应的进项是这么做的。不是别人给你开的3%的发票这么做。
简易计税对应的所有的进项业务。
那要是今年1-9月份下游给开的专3%的发票我不知道10月份要给上游开票,9月份以前都做销项减进项做抵扣增值税了,而10月份这个项目开3%简易计税的发票了,这种情况如何处理?
现在做进项转出就可以
当时是做了主营业务成本的吗?借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出,然后在附表二谨记税对应的里面填写。