你好这个填在其他免税销售额

老师您好,您好公司开具了免税的蔬菜普通发票,公司是一般纳税人,申报的时候,申报表需要填写哪几列?
老师,您好,我们是增值税小规模纳税人。我这季度开票不含税销售额802211.49元,其中肉蛋蔬菜免税合计490762.81元,3%减按%1的311448.68元,我申报增值税时比对不过去,是那填报有问题吗?
我们是一般纳税人,我们从对方购入了鲜肉和蔬菜,对方开具的是普通发票,0税率。我们销售出去鲜肉和蔬菜也是免税的。在这种情况购入农产品可以计算进项税额抵扣吗,什么样的情况下可以计算进项税额抵扣呢
一般纳税人销售蔬菜和鲜活肉蛋类开具免税发票,增值税申报表数据是填在哪里
A公司为零售食品肉类蔬菜一般纳税人公司,取得的进项发票蔬菜鸡蛋是批发零售一般纳税人B公司开具的免税普票,A公司把蔬菜鸡蛋销售给下游是个零售的一般纳税人C公司,A公司给C公司开具的蔬菜鸡蛋免税普票,是否正确,是该开免税还是9个点的发票呢?
老师 合同审核要素有WORD文档吗?
朴老师,现实工作中要对方开票,对方要加税点,意思就是说本来是他公司自己应该承担的税费让我公司承担?比如货款1万,我司是小规模纳税人,要求开普票,对方也是小规模纳税人,对方说收1个点的税点,那我司就付过去10000*1.01=10100元?
老师你好,我想问一下,2020年税务局给我公司终止了房产税和土地使用税,我也不知道为啥终止,我还用申报吗
老师好,公司是2025年12月份成立的,租赁合同也是2025年12月份签订的,租赁期是25年12月12日-2035年12月11日,装修期免租金,26年5月付了一部分租金,预计6月开始付全部租金,账上一直未确认使用权资产,现在应该怎么处理呢?
老师 就是我根据费用报销录了些原材料 然后还有些发票录了原材料 然后我们有些采购入库的单子 都没有价格 这个我怎么录啊
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师将自行开采的原油500吨移送加工汽油,增值税和资源税都交吗?为什么?
老师,那个钢板加工成工艺之后,钢板边上多的毛料销售掉,那么收入应该记录其他业务收入,还是营业外收入或者主营业务收入
老师,1000元以下小额零星支出没有发票可以入账吗?
老师,请问如果是酒店,第三方平台数据税务局内部有吗?问谁要,因为万一企业提供的数据以后系统比对不上呢
老师, 汇算清缴资产负债表 和利润表都更正了,那就跟25年第四季度财务报表和所得税申报表不一致了,要更正第四季度的吗?26年第一季度也不一致了(资产负债表期初数、所得税申报表资产总额那一栏),也要更正吗?
附表一吗?哪一列哪一栏
把你的附表一截图来看一下。
因为上个月有人开错发票,免税开成0税率,免税开具其他发票那一栏填上数据就保存不了
你好,这样子的话,建议你去税务局上门填表。
每个月都上门填表吗?
你好,不是你不是因为上一个月造成的吗?处理完上一个月的以后就正常报就好了。