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客户把一张跨月的发票拿来红冲,是六月份开的专票,我们红冲以后税务局会退我们相应的销项税额吗?

2023-12-15 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-15 15:18

你好,这个是不会退税的,会抵减你当期的销项税额

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你好,这个是不会退税的,会抵减你当期的销项税额
2023-12-15
同学,你好,你们公司需要拒收发票证明吗?一般发票退回来是可以红中的。
2022-03-17
您好,传话不对了,红字发票是作废不了的,我们的操作是没有问题的,对方要在申报时进项转出
2024-04-11
你好,不能,你上个月的,已经开了,要交税了。
2025-05-09
1 月发票红冲账务处理 冲减收入:借:主营业务收入(10 月原发票不含税金额)、应交税费 - 应交增值税(销项税额),贷:应收账款等(10 月发票含税金额)。 冲减成本:借:库存商品(退回 240 袋成本),贷:主营业务成本。 11 月重新开票账务处理 确认收入:借:应收账款等(新发票含税金额),贷:主营业务收入(新发票不含税金额)、应交税费 - 应交增值税(销项税额)。 结转成本:借:主营业务成本(扣除退回数量后的成本),贷:库存商品。 税务处理:红冲发票减少销项税额,重新开票按新销售额计算,申报时分别在对应栏次体现,按实际情况算应纳税额。
2024-12-14
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