你好,根据你的描述,这种情况账面销项税额的发生额,与今年增值税申报表的销项税额,有差额是正常的

当年开了去年的负数发票,冲减当年收入,未用以前年度损益调整科目,负数发票分录:借:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),贷:预收账款,没有成本,报表勾稽关系不正确,利润表差一个负数发票的不含税销售额,需要调整吗?
老师,更正以前年度未开票收入,怎么入账,是不是可以直接 借:应收 贷:以前年度损益调整,补交的增值税也直接 借:以前年度损益调整 贷:银存这样?不然计入收入和销项,今年的收入发生额和税收以及这块的累计数就不对了。
老师,今年补做了去年的收入,账上是这样做的:借:库存现金 贷:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税——销项税额,也更正了去年的增值税申报表,这样今年的销项税额明细科目的本年发生额和增值税申报表主表的销项税额就不一致,正好差这个补交的金额,这个有没有影响?
老师,今年补做了去年的收入,账上是这样做的:借:库存现金 贷:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税——销项税额,也更正了去年的增值税申报表,这样今年的销项税额明细科目的本年发生额和增值税申报表主表的销项税额就不一致,正好差这个补交的金额,这个有没有影响?
老师,今年补做了去年的收入,账上是这样做的:借:库存现金 贷:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税——销项税额,也更正了去年的增值税申报表,这样今年的销项税额明细科目的本年发生额和增值税申报表主表的销项税额就不一致,正好差这个补交的金额,这个有没有影响?
请问一下物业公司小区路面沥青铺装费10万元计入什么科目
亲,小规模假设第一季度28万,第二季度100万,之后第三第四都是29万,一年开了186万,是就第二季度全额缴纳,还是从第二以后都得全额缴纳增值税呀
民间组织,协会董事监事国庆中秋餐费计入哪个科目
老师, 报税怎么报呢
老师,这个发票怎么查询时间,印制时间是2021年,现在还能用吗?
请问老师,公司通过通联支付平台的收款码收客户款,平台到账期是1天,也就是说31号客户通过收款码付了10000元,公司在下个月1号才到账,到账9997元,因为平台收取3元手续费,请问这个收款和收入和手续费的分录是什么
老师,我还想问下,税负率,只是算的是主营业务收入的税负率吧,像费用报销类的,这些不算吧
老师,如果股东以劳务出资的话可以么,税务怎么认定呢
委托加工物资二级明细可以设:委托加工物资-加工费/材料费吗?
老师一般纳税人个体工商户调整去年11-12月和汇算清缴报表交罚款吗
老师,这样没有风险吧?
你好,是的,是正常的,没有什么风险
账上销项税额去年的少这个金额,今年的多这个金额
你好,是的,是正常的,没有什么风险 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利