您好 录取决于你红冲的原因和具体情况。 一般来说,红冲销售收入会导致销售收入的减少,同时也会减少相应的收入类科目。你需要根据红冲的金额和原因,在相应的会计科目中进行调整。 至于22年的年报是否需要调整,这取决于你红冲的原因和调整的金额。如果红冲的金额较大,且对22年的年报有显著影响,那么你可能需要进行调整。具体是否需要调整,需要根据会计准则和审计要求进行判断。

小企业会计准则下,跨年的费用类发票需要调整吗?可以不调整直接入到今年吗?如果要调整,请老师写个具体的分录
小企业会计准则,上年有笔收入忘记入账,今天补做以后对上年的企业所得税年报有影响吗?需要调整吗?
请问老师小企业会计准则,22年付款了办公费,23年才收到发票,这样会计分录怎么做呢?收到的发票是要放到22年吗?
22年已结账,23年1月收到1张跨年的350万劳务成本票。这张票怎么处理 1、建筑公司小规模小企业会计准则分录如何做 2、 企业所得税汇算如何调整这个金额怎么调整,填写在哪几行调整。 3、需要调整22年财务报表年报吗
执行企业会计准则,由于发生销售折让,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票,含税价2.26万元,其中收入2万元,销项税0.26万元,对于销售方而言,23年汇算22年度所得税时候,开具红冲发票应该怎么做分录?并且22年度汇算所得税的时候怎么调整
小规模连续12个月开票超500万自动升一般人是吗,是如果其中中间一个月没开票,就会重新计算12个月是吗
支付一笔3500的包装费给供应商,怎么做凭证 未付款
老师 那种需要资质的公司有没有规定说注册资本必须得多少钱
老师 这个付给别人开票的税钱以什么名义报销好些
请问,企业享受退役军人创业就业优惠政策,当年扣减不完的,不再结转以后年度扣减。但按公式计算,2025年12月可以享受的金额,系统不能通过,申请15750元,只是通过7875.88元,导致2025年12月应交增值税2万多元。这是什么原因?是不是12月只能享受50%优惠的?
老师,我们没有成绩立工会,每个月缴纳的工会经费0.08这部分,需要计提吗?
老师,公司购入了一辆汽车,入固定资的金额是:不含增值税价+车辆购置税+牌照费 ,是这样的吧
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
公司这个月才把25年的年终奖数据出来,我怎么报税,领导说要放在25年报
小规模纳税人一个季度开了40万的发票,其中有20万的专票按3%开的,有20万是开的普票,那我应该交多少的税呢
老师,那我红冲的分录如何做,按上年蓝字发票做红字还是需要用到利润分配_未分配利润
你可以直接用未分配利润科目的
如果我用未分配利润需要调整年报吗
需要的,因为你资产负债表有变化了