您好 录取决于你红冲的原因和具体情况。 一般来说,红冲销售收入会导致销售收入的减少,同时也会减少相应的收入类科目。你需要根据红冲的金额和原因,在相应的会计科目中进行调整。 至于22年的年报是否需要调整,这取决于你红冲的原因和调整的金额。如果红冲的金额较大,且对22年的年报有显著影响,那么你可能需要进行调整。具体是否需要调整,需要根据会计准则和审计要求进行判断。

小企业会计准则下,跨年的费用类发票需要调整吗?可以不调整直接入到今年吗?如果要调整,请老师写个具体的分录
小企业会计准则,上年有笔收入忘记入账,今天补做以后对上年的企业所得税年报有影响吗?需要调整吗?
请问老师小企业会计准则,22年付款了办公费,23年才收到发票,这样会计分录怎么做呢?收到的发票是要放到22年吗?
22年已结账,23年1月收到1张跨年的350万劳务成本票。这张票怎么处理 1、建筑公司小规模小企业会计准则分录如何做 2、 企业所得税汇算如何调整这个金额怎么调整,填写在哪几行调整。 3、需要调整22年财务报表年报吗
执行企业会计准则,由于发生销售折让,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票,含税价2.26万元,其中收入2万元,销项税0.26万元,对于销售方而言,23年汇算22年度所得税时候,开具红冲发票应该怎么做分录?并且22年度汇算所得税的时候怎么调整
求一份制作成本表格模板
老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司他的那个是提老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司,他的那个是提取备用金的,然后科目是借其他应收款贷银行存款,然后有那个付款的明细,然后是付给那个人的,然后用于支付些什么方面没有开票?
老师:付对方合同保证金,对方又要付货款过来,这保证金可以计到应付账款吗?
老师您好,多元化农业生态链,有食用菌培养和有机肥料。这些要交税吗
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
老师,建筑服务发票工程名称能只写装修工程吗
属于应交税费~应交増值税的下级科目的贷方与借方分别有哪些?
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
计提的增值税全部减免,享受国家税收优惠政策,怎么做分录冲掉
今天上午完成本月增值税申报,明天在电子税务局—地方特色—往期报表导盖章的表,可以导出来吗,我今天去导,能导出附表1至5,但主表没有,明早会有吗?
老师,那我红冲的分录如何做,按上年蓝字发票做红字还是需要用到利润分配_未分配利润
你可以直接用未分配利润科目的
如果我用未分配利润需要调整年报吗
需要的,因为你资产负债表有变化了