您好,有合同可以算工资,劳务麻烦,要取得发票,预缴税率20%。 今天太晚了,信息明早回复哈

老师好 公司除了正式员工以外,还有一部分员工属于派遣员工,这部分员工工资发放通过支付给劳务公司然后劳务工资发放给他们并且给他们申报个税,那我这边支付这个工资的时候需要通过应付职工薪酬这个科目吗,还是直接贷银行存款就可以
老师好 我们有一个外派过来的技术人员 他人事关系在另外一个公司 我们只每个月给他发放补助 这归属于劳务报酬还是工资呢
#提问#老师,您好!我们法定代表人名下好几个公司,另外一个主公司发工资,其他公司没有发工资,只帮助其他公司报税,其他公司的劳务合同报酬可以写0吗?还是该怎么约定
老师,请教一下,我们公司有部分员工的工资是劳派公司发放的,我们每个月都会转劳派人员的工资给劳派公司,上个月收到劳派人员停薪留职的社保费,我挂账是借:银行存款11000元,贷:其他应付款-代收代付社保费,这个月我们把这个同事 的钱转给劳派公司了,他们也开了票给我们,我的账务处理是怎么做呢?
老师,我想咨询一个问题,有一个单位,他6月底的时候暂估了20万的制造费用,然后七八九十,11,12月份陆续的过来,这些个票本应该是嗯以前就能来,后来得催,然后这个单位打算办理注销,那我原来暂估的制造费用,这个票后续来了之后,我的会计分录该怎么做?
老师,我们是小规模属于二级子公司,集团A是 一级公司,100%控股我们,2024年归属于母公司的所有者净利润,就是我们2024年的净利润本年累计数值吗?
老师,有几份发票用于免税项目,但是我勾选了,现在我也已经进项转出了,请教⬇️转出的分录怎么做
计提坏账准备,属于信用减值损失对吗? 审计后信用减值损失发生额,正数20万。 为什么A105000纳税调整调整明细表第33行,资产减值准备金账载金额要填负数20万。调增金额0,调减金额20万
公司打款到出纳银行卡上2万块钱用来支付公司开支,做凭证
老师 成本卡到93% 可以不啊 这个我的利润总额按照92%结转是247306.88 需要缴纳好多税款呢
业务招待费的专用发票进项能抵扣吗?
老师你好 法人换了电话号码 是不是要到工商局那里变更了 才能到税务局里变更?
公司出售旧设备来的发票需要交印花税吗?
老师,公司没有计提专项储备,发生安保费时,我们直接记管理费用安保费,现在有个软件,软件需要记到,安保费,还得形成固定资产,分录怎么记,谢谢
签劳动合同吗 算工资每个月申报个税 是吗
您好,是的,这样方便,这个外派过来的技术人员不会给我们开票吧
不开票的
您好,不开票要入成本费用,只有工资收入了