1、借:生产成本 150000 制造费用 34000 管理费用 30200 销售费用 13800 管理费用—职工福利费2000 贷:应付职工薪酬-工资 228000 应付职工薪酬—职工福利费2000 2、借:应付职工薪酬—职工福利费2000 贷:库存现金 2000 3、借:应付职工薪酬-工资 228000 贷:银行存款 2288000

俊荣公司的工资发放采用在银行设立职工个人工资账户形式,职工福利按实际发生额分配。该公司2014年9月份发生如下有关薪酬的部分经济业务:(1)根据“工资结算汇总表”结算本月的应付工资总额360000元,公司从工资中扣除为职工代垫的医药费5000元,代扣职工个人所得税15000元,实发工资340000元,转人职工个人工资账户;(2)根据职工的实际情况以现金向职工支付生活困难补助8000元,其中生产工人5000元、车间管理人员2000元、企业行政管理人员1000元;(3)根据工资费用分配表本月应付工资总额360000元,其中生产工人工资285000元、车间管理人员工资35000元、企业行政管理人员工资22000元、专设销售机构人员工资18000元。(4)根据工资费用分配表按12%计算应缴纳的职工基本养老保险43200元,并通过公司开户银行上缴。要求:编制俊荣公司有关薪资业务的会计分录。
工资费用分配(计提工资),其中,管理部门人员工资6000元,销售部门人员工资8000元,车间管理人员资3500元,生产A产品工人工资2000元,生产B产品工人工资4500元。2)现金支付本月员工工资24000元。分录
2-、资料:大华公司2020年7月发生如下经济业务:8.2020年7月31日,本月领用原材料的实际成本为250000元。其中,基本生产车间生产A产品领用80000元、生产B产品领用70000元,生产车间--般耗用20000元,管理部门领用10000元,销售部门领用70000元。9.2020年7月31日,计提本月应付工资540000元。其中,生产A产品工人工资为200000元,生产B产品工人工资为160000元,车间管理,人员工资为60000元,厂部管理人员工资为80000元,销售部门人员工资为40000元。10.2020年7月31日,发放职工困难补助2000元,以银行存款支付。会计分录怎么写
2.车间职工张云报销办公费500元,以现金付讫。3.以现金支付车间生产工人生活困难补助1500元。4.计算分配本月应付职工工资120000元,其中,A产品工人工资60000元,B产品工人工资40000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资15000元。5.出纳员开出现金支票,从银行提取现金120000元,备发工资。请写出会计分录
南强企业计算本月应付职工工资总额为231000元,当年支付生产工人工资160000元,车间管理人员工资35000元,厂部管理人员工资30200元,专设销售机构人员工资5800元,代扣代缴个人所得税3000元,以银行存款实发工资228000元,按应付工资总额的2%计提工会经费。要求编制企业的相关会计处理分录(1)分配工资时(代扣个人所得税)(2)发放工资时,(3)计提工会经费稍微快点谢谢计算计算完整
老师,请问老板有一家小规模公司,一家一般纳税人公司,一般纳税人公司缺钱,是不是只能跟小规模公司借钱,还有其他合理拿钱的方法吗?(董孝彬老师)
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
老师,我们是外贸企业出口的,收客户款是按cif价收,甚至会多收运费,出口报关单是按Fob出口,会计做账也是按fob确认收入,代收的运费货代会开一部分运输发票,剩余部分就留给我们了,比如 收客户130元,其中100元是fob价,20元是运输费,10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗?会计把这20元做成了销售费用,感觉不对,出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
各位老师大家好,我是从别人手里才接过的账务,我从2022年已经开始补账了,银行流水显示是还贷款,我不知道怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
公司招了一个清洁阿姨,53岁,属于退休人员返聘吗?要给她购买社保吗?能对公发放工资吗
老师,财务报表之间的勾稽关系是什么样的呢
公司的办公费,餐饮费,油费,广告费,烟酒费,水电费,缴纳印花税?
老师,房地产企业收到政府的士地出让金返还款怎么作账务处理?请写个明细分录!
个体户核定征收和查账征收的区别