你好,你当时账上暂估了成本的话可以。
你好,老师,我想请问一下我2月份销售一批货物,但是因为疫情,供应商没有给到发票,而且价格也在原来的基础上要调整,请问一下我的成本怎么结转,是按暂估的结转吗?那要是少或者多结转了,下个月没有了收入,下个月不是只有成本的正数或者负数,没有收入?这样可以吗?(因为我们不是每个月都有单出,有时一个月要出好多,有时一个月没有,我们的东西要跟别人的配套出,别人的没有做出来我们的就出不了)
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师,①我们是小规模纳税人,销售是销售眼镜,日销售量,有镜片,有镜框,只是开销售票子的(每个月报无票收入),还用写出库单吗?因为一个月得卖上百个或者上千额的,店员也不会开出库单了,直接是那种销售票子,可不可以?我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少,这个也没做过入库单,直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②(本人是兼职会计)我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额(正规发票单一品种),还用写入库单吗?出库的时候也是精煤,直接销售也需要些出库单吗
简单点,企业会计准则。借:信用价值损失,贷:坏账准备。借:坏账准备,贷:应收账款。然后是资产负债表,会影响资产,负债,所有者权益哪个具体科目变动,最后利润表有科目变动吗
企业总收入包含哪些收入?
老师,上个月工资少计提了5000元,这个月可以补计提吗 借:管理费用-应付职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬 5000 这样做?
老师去年12月因为不想交税,暂估了20几万的费用,现在要找什么发票来冲这笔暂估啊
a公司注册资金五万元入股b公司占股百分之五十一,b公司注册资金500万,a公司需要承担的责任
利润表不会变动,资产负债表除了资产应收账款减少,负债里是哪个科目减少。怎么区分企业会计准则和小企业会计准则
营业执照需要半年一审吗
甲公司张三借调到乙公司,张三工资500,社保单位部分100,由乙公司支付给甲公司,甲公司代缴代发。 甲公司账务处理: 计提工资 借:其他应收款—乙公司 600 贷:应付职工薪酬—工资 500 —社保 100 缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位)100 其他应收款—个人 20 贷:银行存款120 支付工资 借:应付职工薪酬—工资 500 贷:其他应收款—个人 20 银行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:银行存款 600 贷:其他应收款—乙公司 600 这样做,如果财务上合理,税务上不合理, 那这种情况工资、社保税务合规的计提,缴纳,发放,收款操作步骤的分录怎么做呢?麻烦您指导一下,谢谢老师!(甲,乙是同一集团下的子公司)
显示;您投资总额和投资方信息中投资金额之和不同
老师,公司应付款的收款人去世了,账怎么处理啊
当时没有暂估,直接结转成本,这种怎么处理呢
你好,那你看一下你结转成本的时候是结转的数量多少。
如果是15的话,会不会出现了负数?
结转的数量是15,账上没有出现负数因为把一个项目的采购材料全放在一个科目的其他材料还有余额所以才没有出现负数。但是自己做的Excel出现负数了。怎么处理呢
那就需要纳税调增的 入库的数量肯定是大于等于15
对,我的意思不冲红发票,直接纳税调增,可以这样处理吗?
可以的,可以这么做的。
如果往年开的发票也发现有部分成本票未取得,现在才发现。可以今年汇算清缴的时候纳税调增吗?
可以的,可以这么做的。
往年的未取得成本票也可以今年汇算清缴的调增呀?需不需要写什么说明呢
不用写说明了,你怎么写说明啊,你写说明高速税务局我们调的晚了,那你需要修改之前的。
老师,我刚发现22年的汇算清缴还可以更正。那我是更正22年的汇算清缴好还是直接放在23年汇算清缴的时候调增好。老师你很厉害请帮我出主意,谢谢
最好是修改2022年的女权的发生制。它属于2022年的。
如果我修改了22年的税局专管员会知道吗?我就担心他们来问
可以的,他们那边能查到。
调增之后需要交税吗?不交税的不影响。
需要缴税,原本22年就有缴税的
哪得有滞纳金的 最安全的方法就是修改2022年的。
谢谢老师的解答
不用客气,工作愉快