你好,你当时账上暂估了成本的话可以。

是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师,①我们是小规模纳税人,销售是销售眼镜,日销售量,有镜片,有镜框,只是开销售票子的(每个月报无票收入),还用写出库单吗?因为一个月得卖上百个或者上千额的,店员也不会开出库单了,直接是那种销售票子,可不可以?我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少,这个也没做过入库单,直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②(本人是兼职会计)我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额(正规发票单一品种),还用写入库单吗?出库的时候也是精煤,直接销售也需要些出库单吗
老师,采购数量10,销售开出发票15,多开5的数量因为没有取得成本发票也不想冲红销售发票的话可以直接纳税调增吗?或者是结转成本的时候就按照10的数量结转。这样就会产生很多利润。缴纳所得税可以吗?
老师待认证进项税额科目怎么写分录
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
当时没有暂估,直接结转成本,这种怎么处理呢
你好,那你看一下你结转成本的时候是结转的数量多少。
如果是15的话,会不会出现了负数?
结转的数量是15,账上没有出现负数因为把一个项目的采购材料全放在一个科目的其他材料还有余额所以才没有出现负数。但是自己做的Excel出现负数了。怎么处理呢
那就需要纳税调增的 入库的数量肯定是大于等于15
对,我的意思不冲红发票,直接纳税调增,可以这样处理吗?
可以的,可以这么做的。
如果往年开的发票也发现有部分成本票未取得,现在才发现。可以今年汇算清缴的时候纳税调增吗?
可以的,可以这么做的。
往年的未取得成本票也可以今年汇算清缴的调增呀?需不需要写什么说明呢
不用写说明了,你怎么写说明啊,你写说明高速税务局我们调的晚了,那你需要修改之前的。
老师,我刚发现22年的汇算清缴还可以更正。那我是更正22年的汇算清缴好还是直接放在23年汇算清缴的时候调增好。老师你很厉害请帮我出主意,谢谢
最好是修改2022年的女权的发生制。它属于2022年的。
如果我修改了22年的税局专管员会知道吗?我就担心他们来问
可以的,他们那边能查到。
调增之后需要交税吗?不交税的不影响。
需要缴税,原本22年就有缴税的
哪得有滞纳金的 最安全的方法就是修改2022年的。
谢谢老师的解答
不用客气,工作愉快