你好,你当时账上暂估了成本的话可以。
你好,老师,我想请问一下我2月份销售一批货物,但是因为疫情,供应商没有给到发票,而且价格也在原来的基础上要调整,请问一下我的成本怎么结转,是按暂估的结转吗?那要是少或者多结转了,下个月没有了收入,下个月不是只有成本的正数或者负数,没有收入?这样可以吗?(因为我们不是每个月都有单出,有时一个月要出好多,有时一个月没有,我们的东西要跟别人的配套出,别人的没有做出来我们的就出不了)
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师,①我们是小规模纳税人,销售是销售眼镜,日销售量,有镜片,有镜框,只是开销售票子的(每个月报无票收入),还用写出库单吗?因为一个月得卖上百个或者上千额的,店员也不会开出库单了,直接是那种销售票子,可不可以?我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少,这个也没做过入库单,直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②(本人是兼职会计)我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额(正规发票单一品种),还用写入库单吗?出库的时候也是精煤,直接销售也需要些出库单吗
老师,采购数量10,销售开出发票15,多开5的数量因为没有取得成本发票也不想冲红销售发票的话可以直接纳税调增吗?或者是结转成本的时候就按照10的数量结转。这样就会产生很多利润。缴纳所得税可以吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
当时没有暂估,直接结转成本,这种怎么处理呢
你好,那你看一下你结转成本的时候是结转的数量多少。
如果是15的话,会不会出现了负数?
结转的数量是15,账上没有出现负数因为把一个项目的采购材料全放在一个科目的其他材料还有余额所以才没有出现负数。但是自己做的Excel出现负数了。怎么处理呢
那就需要纳税调增的 入库的数量肯定是大于等于15
对,我的意思不冲红发票,直接纳税调增,可以这样处理吗?
可以的,可以这么做的。
如果往年开的发票也发现有部分成本票未取得,现在才发现。可以今年汇算清缴的时候纳税调增吗?
可以的,可以这么做的。
往年的未取得成本票也可以今年汇算清缴的调增呀?需不需要写什么说明呢
不用写说明了,你怎么写说明啊,你写说明高速税务局我们调的晚了,那你需要修改之前的。
老师,我刚发现22年的汇算清缴还可以更正。那我是更正22年的汇算清缴好还是直接放在23年汇算清缴的时候调增好。老师你很厉害请帮我出主意,谢谢
最好是修改2022年的女权的发生制。它属于2022年的。
如果我修改了22年的税局专管员会知道吗?我就担心他们来问
可以的,他们那边能查到。
调增之后需要交税吗?不交税的不影响。
需要缴税,原本22年就有缴税的
哪得有滞纳金的 最安全的方法就是修改2022年的。
谢谢老师的解答
不用客气,工作愉快