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老师我们提供了国际运输服务(无运输工具承运业务)免税,取的的成本发票也免税,税务局说就我们正常办公的什么水电费,办公费,取的专票也要进行进项税额转出合理吗?

2023-12-18 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 14:08

你好是的,你这个免税就不能够再抵扣了。

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快账用户8754 追问 2023-12-18 14:08

问题我们是国内运输产生的水电费和办公费

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快账用户8754 追问 2023-12-18 14:08

和国际运输没啥关系呀

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齐红老师 解答 2023-12-18 14:12

你好,你取得收入的部分是免税的,那么你这个收入对应的进项也是不能抵扣的。

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你好是的,你这个免税就不能够再抵扣了。
2023-12-18
你这个既有国际业务,也有国内业务,那么你就要分开核算,国际的正常去享受那个免税,国内正常去缴纳相关的增值税,那么产生的那个运费,如果说是国内这一部分的可以抵扣。
2021-05-12
你好;   你这个取得做 ;  借 管理费用-运费 ;进项税贷银行存款 ; 补助记入营业外收入与
2023-06-13
同学你好 改成和实际业务一样的就可以了 就是租赁的
2021-09-26
您好,您的那个算法是没错的,因为他们是按照9%的销项税是规定的,因为他是混合销售业务,不是兼营业务的,你可以直接作为运费的
2023-08-24
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