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公司的付款金额,少于对方开具的发票金额。对方不让补交。发票多出的部分怎么平账呢?

2023-12-18 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 15:11

你按实际付款金额记账即可。发票上备注一下实付金额。

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快账用户8799 追问 2023-12-18 15:17

老师可以把多出的金额记到营业外收入吗

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齐红老师 解答 2023-12-18 15:33

这个其实不准确的,还是实付入账比较好。

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快账用户8799 追问 2023-12-18 15:35

好的,老师

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齐红老师 解答 2023-12-18 15:37

祝你学习进步,工作顺利。

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相关问题讨论
你按实际付款金额记账即可。发票上备注一下实付金额。
2023-12-18
两种做法,一种是差额放到营业外收入 还有一种做法,把没有支付的那一部分红冲费用进项转出。
2023-12-19
同学你好 这个可以红冲
2023-06-14
您好,你是销售方是吧,是的话先把自己做好,按未开具发票申报增值税,确认未开票收入,这样你的纳税义务完成了就不怕带来的风险
2025-04-16
您好 一张发票进项税额可以选择抵扣多少 在勾选认证的时候选择有效税额抵扣 按照自己单位实际抵扣的金额入账就好了
2021-07-02
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