你好,如果你今年暂估了,汇算清缴之前取得成本发票,是可以抵扣所得税的

一般纳税人的商贸企业,202O年9月开出一魂销售发票七万,但进项票没有取得,如果10月以后取得了,还能抵扣的吗?如果取得的当月无开票,能抵扣进项票吗
个体工商户一般纳税人,销售行业,增值税这个月没开进货发票,可以用餐票、汽油票抵一些吗?还可以用什么抵?
一般纳税人12月份取得进项发票100万 当月没有对外开销项发票 在2023年1月份申报增值税的时候 进项发票100万可以全部抵扣完吗?还是可以留着不抵扣 等开销项发票的时候再抵扣?
一般纳税人,这个月先开出销售发票,客户次年一月才能开回进账成本票,到时候还可以抵扣企业所得税吗?
个体工商户一般纳税人,就是进货销货单一的业务,有时候进货发票不能当月开,可以抵增值税的还可以用什么发票?
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
暂估需要先支付款项吗?还是只要做账的时候有公司名称暂估就可以了
你好,暂估 与有没有先支付款项是无关的