借银行 贷其他应付款支付出去。做相反的。

老师,公司员工工作期间受了伤,公司买了医疗保险(商业保险),公司垫付了医药费4万多,现在保险公司做了赔付1万多,应该怎样账务处理呢?谢谢
老师好!垫付员工工伤医药费会计分录怎么做?公司社保里买的有工伤保险
员工工伤自己掏钱付的医药费,现在工伤保险中心把钱转到公司对公账户,公司再把钱转给员工,请问公司收款和付款分别如何做账?
公司员工工伤,然后现金垫付的医疗费,现在银行上收到了社保报销的医疗费,怎么做账?
员工工伤,自己垫付的医疗费,公司有社保福利,社保款到账公司1万,公司转给员工1万,怎么做
开进来门窗,自己工厂用了,进项是不可以抵扣的吧?
老师,请问账面上固定资产余额有一百多万,累计折旧也是一百多万,还没折旧完,事实上固定资产已经没有了,请问账面怎么处理
小规模可以开9个点的票吗
出纳的话,工作有没有技术含量?
上月进项税比销项税多了100元这个是用来做出口退税的金额,本月实际收到出口退税额100元如何做账
老师,工程上的资料员费用,没有发票,直接能列支工资计入在建工程吗
老师,就是对方公司卖机动车给我公司,二手车交易市场开的二手车发票金额为1万6,对方公司自己给我们公司开的专票金额14万,这个金额不一致,有问题吗
企业做合并报表有模板可以借鉴吗
律所,司法局备案的是3个律师,然后税务这边申报经营所得的时候是必须按照司法备案的合伙律师来还是可以按照实际上合伙的4个人来呢?
董孝彬老师 上次提问 如何把进销存总表的本月期末单价在出库明细填写型号时自动带出
第一步到账,不是做,借银行贷其他应收社保 吗
你好,你先支付给个人还是先收到。
其他应收款是你单位先垫付出去了 是一个资产类的科目。
我们没有垫付,是先收到。
那就是其他应付款。
另外一个是垫付的,社保局赔付了8000,太平洋保险赔偿600元,我们先,垫付了9000多,最开始做的借其他应收_社保局.贷银行存款。第二步做了借银行存款贷其他应收-太平洋保险600,其他应收-社保局8000,是不是哪里做错了
其他应收款借方贷方需要是一样的。
我们多垫了700多,计属于福利吗???
是的,对的,是这么做的。
老师,我现在其他应收款借方是负数,开始我们垫付了8900,保险赔了我们1万,其中有1074.39是我们公司员工垫付的。怎么做平账呢
员工垫付的要报销给他1074.39
你好,当时员工垫付的做了没有?
员工垫付没有做,只做了公司垫付,借其他应收社保贷银行存款,收到工伤保险做的借银行贷其他应收社保 然后怎么做,就不知道了,其他应收是负数了。然后还要报销给员工 是做借其他应付员工贷其他应收工伤 银行存款吗
感觉迷糊了,做不平了,保销给员工又要用什么科目和银行存款科目。收到了钱又是其他应收科目,银行存款科目,求分录
借其他应收款8900,贷银行 借其他应收款,贷其他应付款,个人1074.39 回来借银行房款,贷其他应收款,然后你们支付给个人就可以的。
我们报销后还剩余的有10多块可以算营业外收入吗
可以的,可以这么做的。