借银行 贷其他应付款支付出去。做相反的。
老师,公司员工工作期间受了伤,公司买了医疗保险(商业保险),公司垫付了医药费4万多,现在保险公司做了赔付1万多,应该怎样账务处理呢?谢谢
老师好!垫付员工工伤医药费会计分录怎么做?公司社保里买的有工伤保险
员工工伤自己掏钱付的医药费,现在工伤保险中心把钱转到公司对公账户,公司再把钱转给员工,请问公司收款和付款分别如何做账?
公司员工工伤,然后现金垫付的医疗费,现在银行上收到了社保报销的医疗费,怎么做账?
员工工伤,自己垫付的医疗费,公司有社保福利,社保款到账公司1万,公司转给员工1万,怎么做
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
会计工作模板怎么找不到
老师,高企的2022年1月份的研发费用计提错了,22年1月份多计提了2万,2022年12月少计提了1000,25年才发现这个问题,我想请教一下账务上需要怎么处理现在
公司连续三年亏损会被列为税务异常吗
老师:4月贷款60万,除了下面这样做分录,不想挂往来的话,好像又没有其他科目好挂吧? 借:银存60 贷:短期借款60 私卡转就去 借:其他应收款-老板娘50万 其他应收款-毛艳10万 贷:银存60万。
公司购入新车,有一部分是按揭还贷款的,账务应该怎么处理呢
老师,怎么查一下,一个员工在我公司什么时候开始交的社保
你好。临时工人工资,临时工可以自己开工资发票吗?
老师您好。月末一次加权平均。加权平均这种产品分配法。试用于商贸企业吧。生产企业型的话就是直接人工直接的料工费归集到最后一分配每个产品多少钱。这个是不是就不用月末一次加权那个了?
第一步到账,不是做,借银行贷其他应收社保 吗
你好,你先支付给个人还是先收到。
其他应收款是你单位先垫付出去了 是一个资产类的科目。
我们没有垫付,是先收到。
那就是其他应付款。
另外一个是垫付的,社保局赔付了8000,太平洋保险赔偿600元,我们先,垫付了9000多,最开始做的借其他应收_社保局.贷银行存款。第二步做了借银行存款贷其他应收-太平洋保险600,其他应收-社保局8000,是不是哪里做错了
其他应收款借方贷方需要是一样的。
我们多垫了700多,计属于福利吗???
是的,对的,是这么做的。
老师,我现在其他应收款借方是负数,开始我们垫付了8900,保险赔了我们1万,其中有1074.39是我们公司员工垫付的。怎么做平账呢
员工垫付的要报销给他1074.39
你好,当时员工垫付的做了没有?
员工垫付没有做,只做了公司垫付,借其他应收社保贷银行存款,收到工伤保险做的借银行贷其他应收社保 然后怎么做,就不知道了,其他应收是负数了。然后还要报销给员工 是做借其他应付员工贷其他应收工伤 银行存款吗
感觉迷糊了,做不平了,保销给员工又要用什么科目和银行存款科目。收到了钱又是其他应收科目,银行存款科目,求分录
借其他应收款8900,贷银行 借其他应收款,贷其他应付款,个人1074.39 回来借银行房款,贷其他应收款,然后你们支付给个人就可以的。
我们报销后还剩余的有10多块可以算营业外收入吗
可以的,可以这么做的。