借银行 贷其他应付款支付出去。做相反的。
老师,公司员工工作期间受了伤,公司买了医疗保险(商业保险),公司垫付了医药费4万多,现在保险公司做了赔付1万多,应该怎样账务处理呢?谢谢
老师好!垫付员工工伤医药费会计分录怎么做?公司社保里买的有工伤保险
员工工伤自己掏钱付的医药费,现在工伤保险中心把钱转到公司对公账户,公司再把钱转给员工,请问公司收款和付款分别如何做账?
公司员工工伤,然后现金垫付的医疗费,现在银行上收到了社保报销的医疗费,怎么做账?
员工工伤,自己垫付的医疗费,公司有社保福利,社保款到账公司1万,公司转给员工1万,怎么做
税务局查账发现企业有2023年有发出货物,但企业不开具发票,也不确认收入,企业会面临怎么的处罚及如何处理
累计折旧和固定资产不能同时存在吧
行政单位职工去异地参加全市行业协会商会党组织书记和党务工作者培训班的往返交通费和市内交通费能在两新党建组织工作经费中列支吗?
老师你好!公司劳务公司没有资质接了个劳务项目,现在税务在问公司资质这个问题,而且系统预警就是只对一个公司开票,目前也只有一个劳务的业务,怎样向他们解释这个问题
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
资产可收回金额为什么与资产预计未来现金流量的现值有关?公允价值减去处置费用的净资产收回,那么未来现金流量为什么不减去现金流出?这样分别包含未消耗和消耗利益、计量不同的两个主体来做判断是否公允?
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
第一步到账,不是做,借银行贷其他应收社保 吗
你好,你先支付给个人还是先收到。
其他应收款是你单位先垫付出去了 是一个资产类的科目。
我们没有垫付,是先收到。
那就是其他应付款。
另外一个是垫付的,社保局赔付了8000,太平洋保险赔偿600元,我们先,垫付了9000多,最开始做的借其他应收_社保局.贷银行存款。第二步做了借银行存款贷其他应收-太平洋保险600,其他应收-社保局8000,是不是哪里做错了
其他应收款借方贷方需要是一样的。
我们多垫了700多,计属于福利吗???
是的,对的,是这么做的。
老师,我现在其他应收款借方是负数,开始我们垫付了8900,保险赔了我们1万,其中有1074.39是我们公司员工垫付的。怎么做平账呢
员工垫付的要报销给他1074.39
你好,当时员工垫付的做了没有?
员工垫付没有做,只做了公司垫付,借其他应收社保贷银行存款,收到工伤保险做的借银行贷其他应收社保 然后怎么做,就不知道了,其他应收是负数了。然后还要报销给员工 是做借其他应付员工贷其他应收工伤 银行存款吗
感觉迷糊了,做不平了,保销给员工又要用什么科目和银行存款科目。收到了钱又是其他应收科目,银行存款科目,求分录
借其他应收款8900,贷银行 借其他应收款,贷其他应付款,个人1074.39 回来借银行房款,贷其他应收款,然后你们支付给个人就可以的。
我们报销后还剩余的有10多块可以算营业外收入吗
可以的,可以这么做的。