你好!一般跨省的企业就会这样

电子普通发票购买方税号错了购买方不修改不冲红会有影响吗?就一分钱我就是购买方。购买方已经填信息了税号错了有什么影响吗?已经给开票方钱了,不管他可以吗?会罚款吗?假装不知道可以吗?如果查到了会怎么样?
电子普通发票购买方税号错了购买方不修改不冲红会有影响吗?就一分钱我就是购买方。购买方已经填信息了税号错了有什么影响吗?已经给开票方钱了,不管他可以吗?会罚款吗?假装不知道可以吗?如果查到了会怎么样?
老师请问一下问题,上月有张发票跨月了,对方开始说她抵扣了,今天我叫他们开红字信息表但是他们去开的时候输入这张发票代码提示未做用途确认,购买方就叫我们填红字信息表开负数发票在开蓝字发票,这样可以吗
老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗,就是学堂里面税控开票实战云系统(UK版)里面开具纸质专票红冲,是步骤:发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ,但是开具电子红字专票的步骤,步骤:发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载,然后再进入负数发票填开吗
来数电蓝字发票时,点击开具发票后,跳出未查询到购买方信息,这样可以继续开票吗,有其他影响吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
确实是跨省的,也就是可以直接开票对吧
你好!你核对一下,如果没有问题可以直接开