你好!不会吧,正常是影响期初未分配利润了

你好,没有使用过以前年度损益调整也没有分配过利润,为什么我的报表净利润和科目余额表的未分配利润不一致啊
你好,没有使用以前年度损益调整和未分配利润,为什么利润表的累计净利润不等于科目余额表的未分配利润,增加实收资本有影响吗
我们税务登记的是企业会计制度2001,前面会计用了以前年度损益调整,但利润表里反应不出来,导致本年利润无利润有差额,我应该怎么调整
使用以前年度损益调整科目,会导致利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润的期末数减期初数
老师 , 我1月份账里面, 本年利润没有结转利润分配, 导致科目余额表需要本年利润和利润分配的两个科目相加才能等于利润表的期末余额, 这样可以吗
收到退的宿舍租赁押金,我是入什么费用比较好,之前收到的发票需要对方红冲部分吗,方便给下账务处理吗?
比如说我2023年11月10号,借给一家公司100万,年化利率是按5%算,那到现在的利息应该是怎么算呢?利息从来没还给过我,那我这个每年的利息怎么算呢?
销售化妆品类的是不是药监局也需要备案
公司是出口业务,但这一单开进来的进项,与报关单品名不一样,进项是做不抵扣勾选,还是做进项抵扣在转出,还是抵扣内销产品
我们是一般纳税人,现在开给个人,开普票,可以开几个点的
老师,麻烦问一下,招标公司给专家老师付的评审费,必须由专家老师给开回来吗?如果专家老师没给开回来,我们应该怎么做账?
即征即退政策条件,怎么计算退税
老师,农业公司买进来的化肥再卖出去,销售出去的时候免不免税?
请教一下老师,我们组织一场徒步活动,这笔款项通过一个众筹平台来收,假如这个平台帮我们收了500万 元,我们需要给对方100万元的费用,那是不是应该对方给我们转500万,我们给对方开500万的发票,我们给对方100万,对方给我们开100万的发票
老师我现在发去年一月的工资怎么备注
我使用了红字之后利润增加了
你好!你结转了损益吗
系统自动结转损益
我把应付账款金额改为正数,导致我的应付账款余额又对不上了
改成这样,利润和净利润就对不上了
你好!你说的应付账款改了,你分录是怎么样的
借应付职工薪酬 贷以前年度损益
以前年度损益这个科目在利润表里面列示不
你好!这个不在利润表了
但是不加这个,利润表和资产负债表的勾稽有差额
你好!是的。做了以前年度损益调整,就是会有差额