借:银行存款
贷:实收资本

收入减费用等于利润,制记账凭证时在贷方,请问该如何制单结转?
年底做凭证结转,本年利润转实收资本的数额是12月的还是全年的,做全年的数额发现没法使本年利润平账。那么如何做凭证呢?
我3月暂估了成本,4月实际到的发票,如何冲暂估,利润也结转了,怎么调整记账凭证?
公司转股,原股东有实缴资本,转股按平价,就是实缴资本额转让。转股时税务局交了对应未分配利润的20%个税,想问公司账未分配利润如何处理?我这么处理对吗: 借 实收资本-出让方 贷 实收资本-受让方; 借 利润分配-未分配利润 贷 其他应付款-出让方?
在SAP中做的凭证不能删除,则不能运用在金蝶中先结转损益看利润表利润总额金额,再删除再结转,那么SAP中如何看计提所得税的基数呢
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
多出来的利润怎么处理
你做账结转时利润就会转到未分配利润了
建账时应该做在期初,还是需要单独做一笔凭证?
你们这是新公司吗?
是的,今年6月成立的企业,实缴200万
期初都是0呀,怎么会有利润了
年初数据为0,但企业没有建账前,基本户收到实缴资金和利息,在5月做的入资,6月份建账的时候不应该做一个期初数据吗?银行和实收资本都有数
那也不是利润呀,这个是所有者权益增加了
是的,我是说企业建账时,要不要把200万写在期初,利润写在未分配利润上,因为银行6月初余额是200多万
不用呀,你期初写0,收到投资款再做账