借:银行存款
贷:实收资本
建设银行承兑回执单怎么下载
之前会计的做的账,美元账户结息,美元对公扣费都不是按您说的选择的汇率,像这样我接过来的账美元账户汇率选择不知道怎么选了。
你好老师,合作收到村集体壮大资金,但是这个资金每年按照百分之五分红,这个资金应该挂哪个科目?
老师,我们租用别人的救护车,开展医疗保障服务,对方租车开发票项目名称:医疗服务救护车转运护送及服务,这个对吗?
数电票客户抬头是单位,没有税号可以开吗
请问老师就是系统里面导出工资跟医社保,然后跟工资表里面核对,一直差那个几块钱,这怎么弄呢?怎么知道哪个错了?
老师,期间费用占比是多少,正常情况下,建筑
管理固定资产需要什么表格
甲公司有150名员工,该公司实行累积带薪缺勤制度。该制度规定,每名员工每年可享受3天的带薪年休假,未使用的假日可以结转至下一会计年度。年休假以后进先出为基础,即先从当年的年休假中扣除,再从上年结转中扣除。2021年度有100名员工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根据公司以往的经验预计2022年度有120名享受不超过3天的年休假,剩余30名员工每人将平均享受5天的年休假。假定每名员工的平均月工资为8000元,平均每个工作日的工资为320元。不考虑其他因素,下列甲公司相关会计处理不正确的是 A.甲公司2021年度确认应付职工薪酬为1441.92万元 B.甲公司2021年度实际支付的职工薪酬为1440万元 C.甲公司2021年度由于累积未使用的带薪缺勤权利而导致在2022年预期将支付的工资为1.92万元
6月报销收购小麦。,借,库存小麦50,贷,银存50,报销材料拿回来才看到后有6.30开的收购发票,但是账已做且6月已纳税申报怎么办呢
多出来的利润怎么处理
你做账结转时利润就会转到未分配利润了
建账时应该做在期初,还是需要单独做一笔凭证?
你们这是新公司吗?
是的,今年6月成立的企业,实缴200万
期初都是0呀,怎么会有利润了
年初数据为0,但企业没有建账前,基本户收到实缴资金和利息,在5月做的入资,6月份建账的时候不应该做一个期初数据吗?银行和实收资本都有数
那也不是利润呀,这个是所有者权益增加了
是的,我是说企业建账时,要不要把200万写在期初,利润写在未分配利润上,因为银行6月初余额是200多万
不用呀,你期初写0,收到投资款再做账