您好,这个的话,借 管理费用 业务招待费 贷 其他应付款

营销管理部门为招待客户发生住宿费3200元,增值税税率6%,增值税192元,转账支付。在计算应交所得税时,企业发生的业务招待费,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的5%。。当年的销售收入未知,请问分两种情况怎么写会计分录啊
老师你好,就是出差请客户吃饭这个是怎么写分录,是计入差旅费还是业务招待费
营运4S店 2个公司,一个老板;A是销售公司+B 是维修+零售配件。现在A公司卖车,后续客户到B公司送尿素。那B 公司会给A开 尿素发票。B 公司算收入,A公司送客户的分录怎么写呢。
老师,我们公司购进一批酒赠送客户,是普票没有进项税额,我们赠送客户的时候的会计分录应该是借:业务招待费 贷:库存商品 吗?这个是不是不算视同销售啊
给客户修车,老板说不收钱,算业务招待费,这个会计分录怎么写呀?
美元账户收汇日期为25年1月26日,这时汇率填哪日的呢,折合人民币金额是不是可以直接填人民币账户收到的此笔对应的金额呢,
老师,我们是小规模公司,出口技术服务,不涉及退税,只做免税,需要备案吗
请账套里科目设置是否为现金科目指什么意思?
25年预缴所得税20万,年末是不是要转到其他流动资产-预缴所得税,如果25年汇算实际需要交税50万元(除去预缴还要交30万元)怎么账务处理,如果25年实际汇算为-10万元。又怎么账务处理
老师,请问下打车的行程单可以税前扣除吗
蓝公司为一般纳税人,原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是否涉及到税费
公司缴纳车辆购置税怎么写分录?
登记出口管理台账,已登记好出口销售额,折合人民币金额,现在要登记对应的销售额是否收汇。如何快速的在美元账户里找到对应的销售额呢,打开美元账户明细,看不出来哪笔对应哪笔
老师 小规模建筑公司 开普票1%税额 销项税500元,根据政策本季度500元免税 这个500元销项税还要结转吗,如果需要 怎么做账?
老师你好,我们砌的厂房,在门厂买的电动门,请问老师要不要缴纳印花税?
咋贷 其他应付呀,没明白
我们是汽车修理厂
那你就只能是借方走一个个销售费用,贷方做一个视同销售的收入
具体分录麻烦老师给写一个吧
借销售费用业务招待费贷主营业务收入
这个还有销项税的事儿吗
费用科目,可以对应收入吗?
可以,因为你这样的话只能做费用,其他没啥科
内账上的话,这怎么记账呀
内账这个不太确定,因为我们的话都是做一套账务
这个业务,就是借管理费用 业务招待费,贷 主营业务收入
就这一个分录,不涉及销项税是吗
对这种事不涉及税款的
老师你不是说视同销售吗,那怎么没有销项税呀
视同销售,是做收入,不是销项税,你好
那这个业务的视同销售,不影响销项税,会影响企业所得税吗
对他是会影响所得税的