您好,这个的话,借 管理费用 业务招待费 贷 其他应付款

营销管理部门为招待客户发生住宿费3200元,增值税税率6%,增值税192元,转账支付。在计算应交所得税时,企业发生的业务招待费,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的5%。。当年的销售收入未知,请问分两种情况怎么写会计分录啊
老师你好,就是出差请客户吃饭这个是怎么写分录,是计入差旅费还是业务招待费
营运4S店 2个公司,一个老板;A是销售公司+B 是维修+零售配件。现在A公司卖车,后续客户到B公司送尿素。那B 公司会给A开 尿素发票。B 公司算收入,A公司送客户的分录怎么写呢。
老师,我们公司购进一批酒赠送客户,是普票没有进项税额,我们赠送客户的时候的会计分录应该是借:业务招待费 贷:库存商品 吗?这个是不是不算视同销售啊
给客户修车,老板说不收钱,算业务招待费,这个会计分录怎么写呀?
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
增值税申报表已经申报了税款也已经缴纳了,有张进项税发票开错了需要更正申报,该怎么更正,怎么把这张发票的进项税转出
老师,请问一下汇算清缴年报的空表在哪里可以下载啊
今年我给工人买商业险付款都是从个人账户上付款过去的,我可以找公司报销,把公司公账的钱转到我个人账户上吗?保险公司也开了发票给公司的
老师,你好,我想问一下,业务招待费的扣除比例
老师好!2026年冲减2025年暂估的成本,分录怎么做?
退税自检 显示 申报的发票无电子信息,不予受理。 这个是什么原因,需要怎么处理
请问一下开票镭射检测费,赋码应该赋什么大类
企业所得税年度纳税申报,期间费用明细表财务费用为负数要填写吗
有没有种子种业农业方面的账,不会
咋贷 其他应付呀,没明白
我们是汽车修理厂
那你就只能是借方走一个个销售费用,贷方做一个视同销售的收入
具体分录麻烦老师给写一个吧
借销售费用业务招待费贷主营业务收入
这个还有销项税的事儿吗
费用科目,可以对应收入吗?
可以,因为你这样的话只能做费用,其他没啥科
内账上的话,这怎么记账呀
内账这个不太确定,因为我们的话都是做一套账务
这个业务,就是借管理费用 业务招待费,贷 主营业务收入
就这一个分录,不涉及销项税是吗
对这种事不涉及税款的
老师你不是说视同销售吗,那怎么没有销项税呀
视同销售,是做收入,不是销项税,你好
那这个业务的视同销售,不影响销项税,会影响企业所得税吗
对他是会影响所得税的